Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7257
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
24107 výrub stromov Prešov 7ks 3 345,76 € 033-122/2024 06.03.2024 SADEX Green solutions s. r. o. Duklianska 19/B, Prešov 51129191 Faktúra
24102 tel.služby Štrba 2,00 € 38-122-005285/2021 05.03.2024 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
24103 tel.služby BA, internet Štrba 312,24 € 2-122-0058-2023 05.03.2024 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
24104 repelenty 436,80 € 037-122/2024 05.03.2024 VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o. Horná Kružná 5577/52 , Vrútky 36313190 Faktúra
24105 zverejnenie ponuky na profesii 238,80 € 042-122/2024 05.03.2024 Alma Career Slovakia s. r. o. Pribinova 19, Bratislava 35800861 Faktúra
24099 služby BOZP,OPP,CO 470,00 € 2-121-0023-2022 04.03.2024 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
24100 upratovacie služby Lučenec 02/2024 380,00 € 2-122-0070-2023 04.03.2024 Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA Breznička 312, Breznička 43199526 Faktúra
24101 plyn 03/2024 2 697,00 € 6300144751/2.7.2009 04.03.2024 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
24096 zrážková voda 02/2024 Chlumeckého 224,12 € Z696/24.5.2004 01.03.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
24097 zrážková voda 02/2024 Chlumeckého 74,26 € Z696/24.5.2004 01.03.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
24098 zrážková voda 02/2024 Krajná 12,16 € Z696/24.5.2004 01.03.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
24091 preplatok rok 2023 -58,09 € 02.01.2002 29.02.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
24092 preplatok rok 2023 -16,19 € 02.01.2002 29.02.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
24094 mes.poplatok MOI mini 27.02.2024-26.3.2024 24,20 € A5077133/22.6.2010 29.02.2024 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
24093 el.energia TN, PB 1.Q 2024 70,32 € 23-21-99/2019 29.02.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
24090 preplatok rok 2023 -436,08 € 26-122-005009/2020 29.02.2024 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
24095 oprava tečúceho potrubia 10 949,64 € 021-122/2024 29.02.2024 JUPA vision s.r.o. Kysucká 12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 35732377 Faktúra
24087 pneumatiky 1 548,86 € 027-122/2024 28.02.2024 GR Auto s.r.o. Hlavná 9/21, Stupava 36711527 Faktúra
24088 invest.zámer Polyfunčkný objekt GKÚ BA Krajná refakt.poplatkov 87,14 € 129-122/2023 28.02.2024 Quick, s.r.o. Hornodvorská 43/1277, Chorvátsky Grob 35907436 Faktúra
24089 vypracovanie odborného posudku Krajná 456,00 € 014-122/2024 28.02.2024 Posudky s.r.o. Jozefská 2987/17, Bratislava 45522065 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »