Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
60311 |
|
26,40 € |
|
087-112/2016 |
25.07.2016 |
Poradca podnikateľa |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 |
|
|
Faktúra |
60312 |
|
1 032,36 € |
|
086-112/2016 |
27.07.2016 |
Grex SK, s.r.o. |
Gogoľova 18, Bratislava - Petržalka |
44015682 |
|
|
Faktúra |
60319 |
|
103,51 € |
|
|
02.08.2016 |
Obec Štrba - obecný úrad |
Hlavná 188/67, Štrba |
00326615 |
|
|
Faktúra |
60320 |
|
20,00 € |
|
084-112/2016 |
02.08.2016 |
Disig, a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35975946 |
|
|
Faktúra |
60334 |
|
986,10 € |
|
089-112/2016 |
09.08.2016 |
Eva Lefantová - PEPOSERVIS |
SNP 448/201, Tekovské Lužany |
34691260 |
|
|
Faktúra |
60345 |
|
561,60 € |
|
094-112/2016 |
17.08.2016 |
Igor Olejník - Pneuservis PROTEK |
Vrútocká 57, Bratislava |
34449001 |
|
|
Faktúra |
60316 |
|
8 399,50 € |
|
088-112/2016 |
02.08.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - |
31396674 |
|
|
Faktúra |
60347 |
|
756,00 € |
|
091-112/2016 |
19.08.2016 |
PYROBATYS Bratislava, s. r. o. |
Čajakova 21, Bratislava I |
44838247 |
|
|
Faktúra |
60335 |
|
2 321,62 € |
|
093-112/2016 |
09.08.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - |
31396674 |
|
|
Faktúra |
60348 |
|
71,16 € |
|
096-112/2016 |
19.08.2016 |
KOMPLET s.r.o. |
Trebišovská 3, Bratislava - Ružinov |
35724901 |
|
|
Faktúra |
60360 |
|
343,66 € |
|
097-112/2016 |
23.08.2016 |
tripex s. r. o. |
Opatovská cesta 14, Košice |
45575771 |
|
|
Faktúra |
60362 |
|
2 037,00 € |
|
099-112/2016 |
25.08.2016 |
Promotor, spol. s r.o. |
Hlavná 53, Stupava |
34118799 |
|
|
Faktúra |
60359 |
|
474,48 € |
|
092-112/2016 |
23.08.2016 |
TBG Doprastav, a.s. |
Bratislavská 83, Pezinok |
36283801 |
|
|
Faktúra |
60378 |
|
22,00 € |
|
|
07.09.2016 |
AF Development,s.r.o. |
Okružná 18, Poprad |
46118063 |
|
|
Faktúra |
60382 |
|
618,00 € |
|
100-112/2016 |
09.09.2016 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Bardejovská 9, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
60383 |
|
4 911,60 € |
|
095-112/2016 |
09.09.2016 |
ENVIGEO, a.s. |
Kynceľova 2, Banská Bystrica |
31600891 |
|
|
Faktúra |
60381 |
|
1 260,00 € |
|
104-112/2016 |
09.09.2016 |
JURIGA spol. s r.o. |
Gercenova 3, Bratislava - |
31344194 |
|
|
Faktúra |
60390 |
|
576,00 € |
|
103-112/2016 |
13.09.2016 |
PROFIS, spol. s r.o. |
Palárikova 16/1653 , Holíč |
34103201 |
|
|
Faktúra |
60393 |
|
28,20 € |
|
107-112/2016 |
14.09.2016 |
UNIVER Slovakia s.r.o. |
Mokráň záhon 4, Bratislava II |
35771879 |
|
|
Faktúra |
60365 |
|
535,20 € |
|
085-112/2016 |
02.09.2016 |
PosAm |
Bajkalská 28, Bratislava II |
31365078 |
|
|
Faktúra |