Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7680
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24659 | el.energia preplatok 11/2024 Chlumeckého | -2 854,44 € | 2-121-0040-2023 | 09.12.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
24649 | nájom televíznych káblov rok 2024 | 408,00 € | 2-122-0054-2024 | 05.12.2024 | TV Štrba, s.r.o. | Hlavná 188/67, Štrba | 36476498 | Faktúra | |||
24644 | vstupná brána - Prešov | 4 584,00 € | 157-722/2024 | 04.12.2024 | MANOX-style, s.r.o. | Hviezdoslavova 766/29, Giraltovce | 48070793 | Faktúra | |||
24632 | pneumatiky | 2 955,00 € | 03.12.2024 | SAMM Slovakia, s.r.o. | Nádražná 1664/34, Ivanka pri Dunaji | 50125605 | Faktúra | ||||
24631 | autopoťahy - Ford Ranger | 240,00 € | 219-122/2024 | 03.12.2024 | AK autopoťahy s.r.o. | SNP 88, Brodské | 52806103 | Faktúra | |||
24633 | zrážková voda 11/2024 Krajná | 13,25 € | Z696/24.5.2004 | 03.12.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
24634 | zrážková voda 11/2024 Chlumeckého | 251,80 € | Z696/24.5.2004 | 03.12.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
24635 | zrážková voda 11/2024 Chlumeckého | 83,93 € | Z696/24.5.2004 | 03.12.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
24636 | pneumatiky,disky | 532,00 € | 226-122/2024 | 03.12.2024 | A.R.S. spol. s r.o. | Medený Hámor 4, Banská Bystrica | 31560270 | Faktúra | |||
24637 | mes.poplatok MOI mini 27.11.2024-26.12.2024 | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 03.12.2024 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, Bratislava - | 35697270 | Faktúra | |||
24638 | tel.služby Štrba | 5,30 € | 38-122-005285/2021 | 03.12.2024 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
24639 | tel.služby BA, internet Štrba | 312,24 € | 2-122-0058-2023 | 03.12.2024 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
24640 | služby OPP, CO 11/2024 | 300,00 € | 2-110-0039-2024 | 03.12.2024 | POaBPP s. r. o. | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 51810425 | Faktúra | |||
24641 | služby BOZP - 11/2024 | 190,00 € | 2-101-0034-2024 | 03.12.2024 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
24629 | upratovacie služby Lučenec 11/2024 | 380,00 € | 2-122-0070-2023 | 02.12.2024 | Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA | Breznička 312, Breznička | 43199526 | Faktúra | |||
24630 | plyn 12/2024 | 2 697,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 02.12.2024 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
24626 | servis klimatizácie 4.Q 2024 | 1 200,00 € | 37-122-005163/2021 | 29.11.2024 | X way, s.r.o. | Hlboká cesta 15, Chorvátsky Grob | 35966301 | Faktúra | |||
24627 | filtre do automobilov | 3 536,40 € | 223-122/2024 | 29.11.2024 | GR Auto s.r.o. | Hlavná 9/21, Stupava | 36711527 | Faktúra | |||
24628 | Určenie parametrov tiažového poľa Zeme vybraným bodom Štátnej gravimetrickej siete | 62 500,00 € | 2-210-0003-2024 | 29.11.2024 | Instytut Geodezji i Kartografii | Zygmunta Modzelewskiego 27, Warszawa | 000332305 | Faktúra | |||
24622 | oprava Lean-Liftu-vodiace kolieska | 763,20 € | 214-122/2024 | 28.11.2024 | KASYS s.r.o. | Pri majeri 25, Bratislava | 35698179 | Faktúra |