Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
60025 |
|
1 181,66 € |
|
007-112/2016 |
02.02.2016 |
CGS spol. s r.o. |
Sasinkova 14, Bratislava I |
00698202 |
|
|
Faktúra |
60026 |
|
128,22 € |
1.3.2003 D.č.1-5 |
|
03.02.2016 |
REIN,s.r.o. |
Jánoškova 1545, Dolný Kubín |
36749133 |
|
|
Faktúra |
60027 |
|
2 695,38 € |
47-122-699/2015 |
|
04.02.2016 |
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. |
Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 |
|
|
Faktúra |
60028 |
|
103,16 € |
2.12002 |
|
04.02.2016 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
151866 |
|
|
Faktúra |
60029 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
04.02.2016 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
60039 |
|
584,00 € |
971277-ZoP/2.1.2008 |
|
09.02.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Mlynská 31, Košice |
44483767 |
|
|
Faktúra |
60040 |
|
2 808,94 € |
47-122-699/2015 |
|
10.02.2016 |
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. |
Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 |
|
|
Faktúra |
DFD00001 |
|
514,29 € |
300423/4.3.2004 |
|
08.02.2016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
Primaciálne námestie 1, Bratislava |
00603481 |
|
|
Faktúra |
60034 |
|
103,69 € |
|
|
08.02.2016 |
Messer Tatragas |
Chalupkova 9, Bratislava - |
685852 |
|
|
Faktúra |
60035 |
|
332,12 € |
PZ00024967/24.5.2004 |
|
09.02.2016 |
Bratislavská vodár.spoločnosť |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
60036 |
|
66,36 € |
PZ00024967/24.5.2004 |
|
09.02.2016 |
Bratislavská vodár.spoločnosť |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
60037 |
|
9,95 € |
PZ00024967/24.5.2004 |
|
09.02.2016 |
Bratislavská vodár.spoločnosť |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
60038 |
|
199,07 € |
PZ00024967/24.5.2004 |
|
09.02.2016 |
Bratislavská vodár.spoločnosť |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
60041 |
|
1 144,01 € |
140262865/1.2.2010 |
|
11.02.2016 |
Západoslovenská energetika |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
60030 |
|
119,42 € |
TP20401/4.5.1996 |
|
08.02.2016 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
60033 |
|
26,19 € |
207-122-525/2013 |
|
10.02.2016 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
60043 |
|
50,18 € |
0705/1.6.2005 |
|
12.02.2016 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
60044 |
|
4,45 € |
PZ00027084/24.5.2004 |
|
12.02.2016 |
Bratislavská vodár.spoločnosť |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
60045 |
|
1 907,99 € |
35707003 D.č. 1,2 |
|
12.02.2016 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
60046 |
|
119,23 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
12.02.2016 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
60047 |
|
144,00 € |
TP20401/4.5.1996 |
|
12.02.2016 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
60048 |
|
88,39 € |
140262865/1.2.2010 |
|
15.02.2016 |
Západoslovenská energetika |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
60050 |
|
1 194,00 € |
933-122-1471/2014 |
|
16.02.2016 |
Advokátska kancelária Gritters |
Hattalova 12/B, Bratislava - |
36856941 |
|
|
Faktúra |
60051 |
|
4,36 € |
TP20401/4.5.1996 |
|
16.02.2016 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
60042 |
|
-958,95 € |
621490/12.9.2008 |
|
11.02.2016 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
60056 |
|
264,00 € |
675-122-125/2014 |
|
18.02.2016 |
Claro, s.r.o. |
Astronomická 11, Bratislava |
46730052 |
|
|
Faktúra |
60052 |
|
49,97 € |
02.01.2002 |
|
17.02.2016 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
151866 |
|
|
Faktúra |
60054 |
|
1 156,80 € |
|
016-112/2016 |
22.02.2016 |
Igor Olejník - Pneuservis PROTEK |
Vrútocká 57, Bratislava |
34449001 |
|
|
Faktúra |
60055 |
|
975,00 € |
|
|
22.02.2016 |
Robert Szakál |
Mierová 973/31, Jelka |
41866134 |
|
|
Faktúra |
60057 |
|
810,86 € |
|
009-112/2016 |
22.02.2016 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
Fraňa Mojtu 22, Nitra |
37212931 |
|
|
Faktúra |