Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7634
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
60397 149,65 € H35706071/6.2.2006 19.09.2016 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
60367 55,04 € TP20401/4.5.1996 05.09.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
60391 72,00 € TP20401/4.5.1996 13.09.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
60392 815,82 € PZ00024967/24.5.2004 14.09.2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
60395 8,10 € TP20401/4.5.1996 19.09.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
60398 1 907,99 € 35707003 19.09.2016 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
60399 134,75 € H35706071/6.2.2006 19.09.2016 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
60401 659,04 € 130292998/1.2.2010 21.09.2016 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
60393 28,20 € 107-112/2016 14.09.2016 UNIVER Slovakia s.r.o. Mokráň záhon 4, Bratislava II 35771879 Faktúra
60400 1 194,00 € 89-122-550/2016 20.09.2016 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, Bratislava - 36856941 Faktúra
60365 535,20 € 085-112/2016 02.09.2016 PosAm Bajkalská 28, Bratislava II 31365078 Faktúra
60372 477,06 € 092-112/2016 06.09.2016 TBG Doprastav, a.s. Bratislavská 83, Pezinok 36283801 Faktúra
60402 49,97 € zo dňa 2.1.2002 21.09.2016 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
60286 360,10 € 1100000564 11.07.2016 Allianz - Slovenská poisťovňa Račianska 62, Bratislava III 00151700 Faktúra
60404 647,58 € 7710001632 21.09.2016 Allianz - Slovenská poisťovňa Račianska 62, Bratislava III 00151700 Faktúra
60387 1 917,31 € SN-SSN-56100-02 12.09.2016 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
60403 5 821,39 € 056/112/2016 21.09.2016 ATIS - 10 Stavebná firma, s.r.o. Strojnícka 1, Prešov 36463621 Faktúra
60407 46,80 € 110-112/2016 23.09.2016 LAFRE s.r.o. Exnárova 16, Bratislava - Ružinov 44972067 Faktúra
60371 8 735,47 € 101-112/2016 05.09.2016 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
60388 2 086,43 € 102-112/2016 12.09.2016 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
60410 576,50 € 113-112/2016 30.09.2016 REDA s.r.o. Galvaniho 16, Bratislava II 31347177 Faktúra
60411 421,80 € 112-112/2016 30.09.2016 Grex SK, s.r.o. Gogoľova 18, Bratislava - Petržalka 44015682 Faktúra
60408 415,00 € 97-112-206/2012 29.09.2016 Eva Macejáková - MACE.RT Lipského 2, Bratislava - Karlova Ves 32152205 Faktúra
60419 850,00 € 116-112/2016 04.10.2016 Alza.cz, a.s. Jateční 33a, Praha 7 27082440 Faktúra
60425 604,00 € 114-112/2016 07.10.2016 tripex s. r. o. Opatovská cesta 14, Košice 45575771 Faktúra
60414 50,18 € 0705/1.6.2005 05.10.2016 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
60415 737,52 € 090-112/2016 04.10.2016 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
60409 67,56 € 23/2000 30.09.2016 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
60416 10 416,00 € Z20164692_Z 04.10.2016 InterWay, a.s. P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
60417 50,70 € 1588813/22.7.2010 04.10.2016 UPC BROADBAND SLOVAKIA Ševčenkova 36, Bratislava - 35971967 Faktúra