Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
60397 |
|
149,65 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
19.09.2016 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
60367 |
|
55,04 € |
TP20401/4.5.1996 |
|
05.09.2016 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
60391 |
|
72,00 € |
TP20401/4.5.1996 |
|
13.09.2016 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
60392 |
|
815,82 € |
PZ00024967/24.5.2004 |
|
14.09.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
60395 |
|
8,10 € |
TP20401/4.5.1996 |
|
19.09.2016 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
60398 |
|
1 907,99 € |
35707003 |
|
19.09.2016 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
60399 |
|
134,75 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
19.09.2016 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
60401 |
|
659,04 € |
130292998/1.2.2010 |
|
21.09.2016 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
60393 |
|
28,20 € |
|
107-112/2016 |
14.09.2016 |
UNIVER Slovakia s.r.o. |
Mokráň záhon 4, Bratislava II |
35771879 |
|
|
Faktúra |
60400 |
|
1 194,00 € |
89-122-550/2016 |
|
20.09.2016 |
Advokátska kancelária Gritters |
Hattalova 12/B, Bratislava - |
36856941 |
|
|
Faktúra |
60365 |
|
535,20 € |
|
085-112/2016 |
02.09.2016 |
PosAm |
Bajkalská 28, Bratislava II |
31365078 |
|
|
Faktúra |
60372 |
|
477,06 € |
|
092-112/2016 |
06.09.2016 |
TBG Doprastav, a.s. |
Bratislavská 83, Pezinok |
36283801 |
|
|
Faktúra |
60402 |
|
49,97 € |
zo dňa 2.1.2002 |
|
21.09.2016 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
151866 |
|
|
Faktúra |
60286 |
|
360,10 € |
1100000564 |
|
11.07.2016 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Račianska 62, Bratislava III |
00151700 |
|
|
Faktúra |
60404 |
|
647,58 € |
7710001632 |
|
21.09.2016 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Račianska 62, Bratislava III |
00151700 |
|
|
Faktúra |
60387 |
|
1 917,31 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
12.09.2016 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
60403 |
|
5 821,39 € |
|
056/112/2016 |
21.09.2016 |
ATIS - 10 Stavebná firma, s.r.o. |
Strojnícka 1, Prešov |
36463621 |
|
|
Faktúra |
60407 |
|
46,80 € |
|
110-112/2016 |
23.09.2016 |
LAFRE s.r.o. |
Exnárova 16, Bratislava - Ružinov |
44972067 |
|
|
Faktúra |
60371 |
|
8 735,47 € |
|
101-112/2016 |
05.09.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - |
31396674 |
|
|
Faktúra |
60388 |
|
2 086,43 € |
|
102-112/2016 |
12.09.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - |
31396674 |
|
|
Faktúra |
60410 |
|
576,50 € |
|
113-112/2016 |
30.09.2016 |
REDA s.r.o. |
Galvaniho 16, Bratislava II |
31347177 |
|
|
Faktúra |
60411 |
|
421,80 € |
|
112-112/2016 |
30.09.2016 |
Grex SK, s.r.o. |
Gogoľova 18, Bratislava - Petržalka |
44015682 |
|
|
Faktúra |
60408 |
|
415,00 € |
97-112-206/2012 |
|
29.09.2016 |
Eva Macejáková - MACE.RT |
Lipského 2, Bratislava - Karlova Ves |
32152205 |
|
|
Faktúra |
60419 |
|
850,00 € |
|
116-112/2016 |
04.10.2016 |
Alza.cz, a.s. |
Jateční 33a, Praha 7 |
27082440 |
|
|
Faktúra |
60425 |
|
604,00 € |
|
114-112/2016 |
07.10.2016 |
tripex s. r. o. |
Opatovská cesta 14, Košice |
45575771 |
|
|
Faktúra |
60414 |
|
50,18 € |
0705/1.6.2005 |
|
05.10.2016 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
60415 |
|
737,52 € |
|
090-112/2016 |
04.10.2016 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
60409 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
30.09.2016 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
60416 |
|
10 416,00 € |
Z20164692_Z |
|
04.10.2016 |
InterWay, a.s. |
P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
60417 |
|
50,70 € |
1588813/22.7.2010 |
|
04.10.2016 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA |
Ševčenkova 36, Bratislava - |
35971967 |
|
|
Faktúra |