Faktúry
Počet záznamov: 7638
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23223 | zrážková voda | 221,42 € | Z696/24.5.2004 | 03.05.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
23224 | zrážková voda | 72,91 € | Z696/24.5.2004 | 03.05.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
23281 | zrážková voda | 12,16 € | Z696/24.5.2004 | 01.06.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
23282 | zrážková voda | 75,61 € | Z696/24.5.2004 | 01.06.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
23283 | zrážková voda | 228,17 € | Z696/24.5.2004 | 01.06.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
23350 | zrážková voda | 72,91 € | Z696/24.5.2004 | 03.07.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
23351 | zrážková voda | 221,42 € | Z696/24.5.2004 | 03.07.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
23352 | zrážková voda | 12,16 € | Z696/24.5.2004 | 03.07.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
40111 | zobrazenia ortofotosnímok v mapovom klientovi | 11 880,00 € | 011-112/2014 | 02.04.2014 | Zymestic Solutions s.r.o. | Tomášikova 64, Bratislava III | 44420641 | Faktúra | |||
23651 | znalecký posudok | 590,00 € | 158-122/2023 | 03.11.2023 | Ing. Jarmila Kaššová | Slov. národ. povstania 452, Budča | 40241041 | Faktúra | |||
24237 | zhotovenie tabuliek-šablón s výsekom | 608,15 € | 079-122/2024 | 06.05.2024 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, Martin | 44311061 | Faktúra | |||
23415 | zemný plyn od 1.8.2023 do 31.8.2023 | 3 634,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 01.08.2023 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
40065 | zemný plyn | 1 045,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 04.03.2014 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
40048 | zemný plyn | 1 045,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 12.02.2014 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava I | 35815256 | Faktúra | |||
40133 | zemný plyn | 1 045,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 07.04.2014 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
40176 | zemný plyn | 1 045,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 05.05.2014 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
40233 | zemný plyn | 1 045,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 06.06.2014 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
40287 | zemný plyn | 1 045,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 07.07.2014 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
40348 | zemný plyn | 1 045,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 07.08.2014 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
40389 | zemný plyn | 1 045,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 05.09.2014 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
40454 | zemný plyn | 1 045,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 06.10.2014 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
40518 | zemný plyn | 1 045,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 06.11.2014 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
40586 | zemný plyn | 1 045,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 08.12.2014 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
23750 | zazimovanie závl.systému | 224,40 € | 197-122/2023 | 07.12.2023 | JUPA vision s.r.o. | Kysucká 12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 35732377 | Faktúra | |||
24274 | závesný rack-Triton | 192,00 € | 092-122/2024 | 24.05.2024 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta II. 49/2413, Košice | 36212466 | Faktúra | |||
23436 | závesný rack-Legrand, police | 703,56 € | 123-122/2023 | 10.08.2023 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta II. 49/2413, Košice | 36212466 | Faktúra | |||
24064 | zásobník na papier A4 | 135,36 € | 023-122/2024 | 15.02.2024 | B2B Partner s. r. o. | Šulekova 2, Bratislava | 44413467 | Faktúra | |||
24382 | záloha na spotrebu plynu 07/2024 | 101,17 € | 26-122-005009/2020 | 17.07.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
40560 | zákonné poistenie | 1 998,32 € | 6566897141 | 01.12.2014 | Kooperatíva poisťovňa,a.s. | Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto | 00585441 | Faktúra | |||
40021 | zabezpečenie technických a servisných služieb | 4 645,16 € | 35707003 d.č.1,2 | 30.01.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava I | 35765143 | Faktúra |