Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
80611 |
|
504,70 € |
6582644443 |
|
16.11.2018 |
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto |
00585441 |
|
|
Faktúra |
80610 |
|
26,85 € |
125-122-210/2017 |
|
16.11.2018 |
ELGAS,s.r.o. |
Robotnícka 2271, Považská Bystrica |
36314242 |
|
|
Faktúra |
80609 |
|
16 442,22 € |
87-122-171/2018 |
|
15.11.2018 |
Ing. Ján Štefanovič ŠTEFI |
Varšavská 24, Košice - Ťahanovce |
34743031 |
|
|
Faktúra |
80608 |
|
279,78 € |
971277-ZoP |
|
15.11.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Mlynská 31, Košice |
44483767 |
|
|
Faktúra |
80607 |
|
159,65 € |
|
177-112/2018 |
15.11.2018 |
Silvia Majová |
Pivničná 1322/42, Senec |
47831715 |
|
|
Faktúra |
80606 |
|
11 424,00 € |
Z201836140_Z |
|
13.11.2018 |
InterWay, a.s. |
P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
80604 |
|
300,00 € |
91-122-184/2018 |
|
12.11.2018 |
INTRAM spol. s r. o. |
Bočná 92, Bratislava |
17324211 |
|
|
Faktúra |
80603 |
|
666,00 € |
|
167-112/2018 |
12.11.2018 |
Progress Promotion Bratislava, spol. s.r.o. |
Pri Šajbách 9128/7 , Bratislava III |
31320597 |
|
|
Faktúra |
80602 |
|
12,02 € |
Z20164338_Z |
|
12.11.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
80601 |
|
114,00 € |
84-122-164/2018 |
|
12.11.2018 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
80600 |
|
180,71 € |
H35706071 |
|
12.11.2018 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
80599 |
|
1 907,99 € |
35707003 |
|
12.11.2018 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
80598 |
|
-903,46 € |
621490 |
|
12.11.2018 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
80597 |
|
3 593,07 € |
|
138-112/2018 |
09.11.2018 |
Ungrady s.r.o. |
Azovská 1385/6 , Košice |
47993626 |
|
|
Faktúra |
80596 |
|
3 650,05 € |
Z201769448_Z |
|
09.11.2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
80595 |
|
128,22 € |
4181218622 |
|
09.11.2018 |
REIN,s.r.o. |
Jánoškova 1545, Dolný Kubín |
36749133 |
|
|
Faktúra |
80594 |
|
2 062,30 € |
|
182-112/2018 |
08.11.2018 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
Nová 10/8144 , Trnava |
44731159 |
|
|
Faktúra |
80592 |
|
556,80 € |
35-122-97/2017 |
|
08.11.2018 |
Claro, s.r.o. |
Astronomická 11, Bratislava |
46730052 |
|
|
Faktúra |
80591 |
|
2 795,76 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
08.11.2018 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
80590 |
|
374,47 € |
PZ00024967 |
|
08.11.2018 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
80589 |
|
96,00 € |
|
176-112/2018 |
07.11.2018 |
CGS spol. s r.o. |
Sasinkova 14, Bratislava I |
00698202 |
|
|
Faktúra |
80588 |
|
303,60 € |
|
170-112/2018 |
07.11.2018 |
Tibor Lukáč LUXO |
Vajanského 28, Lučenec |
30512905 |
|
|
Faktúra |
80587 |
|
551,76 € |
|
136-112/2018 |
07.11.2018 |
DDL GROUP, s.r.o. |
SNP 450/20 , Tomášovce |
44408773 |
|
|
Faktúra |
80586 |
|
683,00 € |
|
157-112/2018 |
07.11.2018 |
KIA Bratislava s.r.o. |
Tuhovská 7, Bratislava III |
35873647 |
|
|
Faktúra |
80585 |
|
5 592,00 € |
79-122-159/2018 |
|
07.11.2018 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
80584 |
|
1 221,60 € |
|
163-112/2018 |
07.11.2018 |
CreoCom, s.r.o. |
Nitrianska 5, Trnava |
36691836 |
|
|
Faktúra |
80583 |
|
66,36 € |
Z696 |
|
07.11.2018 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
80582 |
|
201,28 € |
Z696 |
|
07.11.2018 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
80581 |
|
11,06 € |
Z696 |
|
07.11.2018 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
80580 |
|
82,64 € |
Z20164338_Z |
|
07.11.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |