Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7488
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
80611 504,70 € 6582644443 16.11.2018 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
80610 26,85 € 125-122-210/2017 16.11.2018 ELGAS,s.r.o. Robotnícka 2271, Považská Bystrica 36314242 Faktúra
80609 16 442,22 € 87-122-171/2018 15.11.2018 Ing. Ján Štefanovič ŠTEFI Varšavská 24, Košice - Ťahanovce 34743031 Faktúra
80608 279,78 € 971277-ZoP 15.11.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
80607 159,65 € 177-112/2018 15.11.2018 Silvia Majová Pivničná 1322/42, Senec 47831715 Faktúra
80606 11 424,00 € Z201836140_Z 13.11.2018 InterWay, a.s. P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
80604 300,00 € 91-122-184/2018 12.11.2018 INTRAM spol. s r. o. Bočná 92, Bratislava 17324211 Faktúra
80603 666,00 € 167-112/2018 12.11.2018 Progress Promotion Bratislava, spol. s.r.o. Pri Šajbách 9128/7 , Bratislava III 31320597 Faktúra
80602 12,02 € Z20164338_Z 12.11.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
80601 114,00 € 84-122-164/2018 12.11.2018 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
80600 180,71 € H35706071 12.11.2018 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
80599 1 907,99 € 35707003 12.11.2018 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
80598 -903,46 € 621490 12.11.2018 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
80597 3 593,07 € 138-112/2018 09.11.2018 Ungrady s.r.o. Azovská 1385/6 , Košice 47993626 Faktúra
80596 3 650,05 € Z201769448_Z 09.11.2018 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
80595 128,22 € 4181218622 09.11.2018 REIN,s.r.o. Jánoškova 1545, Dolný Kubín 36749133 Faktúra
80594 2 062,30 € 182-112/2018 08.11.2018 SCONTO Nábytok s. r. o. Nová 10/8144 , Trnava 44731159 Faktúra
80592 556,80 € 35-122-97/2017 08.11.2018 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
80591 2 795,76 € SN-SSN-56100-02 08.11.2018 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
80590 374,47 € PZ00024967 08.11.2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
80589 96,00 € 176-112/2018 07.11.2018 CGS spol. s r.o. Sasinkova 14, Bratislava I 00698202 Faktúra
80588 303,60 € 170-112/2018 07.11.2018 Tibor Lukáč LUXO Vajanského 28, Lučenec 30512905 Faktúra
80587 551,76 € 136-112/2018 07.11.2018 DDL GROUP, s.r.o. SNP 450/20 , Tomášovce 44408773 Faktúra
80586 683,00 € 157-112/2018 07.11.2018 KIA Bratislava s.r.o. Tuhovská 7, Bratislava III 35873647 Faktúra
80585 5 592,00 € 79-122-159/2018 07.11.2018 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
80584 1 221,60 € 163-112/2018 07.11.2018 CreoCom, s.r.o. Nitrianska 5, Trnava 36691836 Faktúra
80583 66,36 € Z696 07.11.2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
80582 201,28 € Z696 07.11.2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
80581 11,06 € Z696 07.11.2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
80580 82,64 € Z20164338_Z 07.11.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra