Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
80518 |
|
600,00 € |
|
143-112/2018 |
09.10.2018 |
DS TECH, s.r.o. |
Sadová 8, Nové Mesto nad Váhom |
36350737 |
|
|
Faktúra |
80517 |
|
2 898,57 € |
Z201769448_Z |
|
09.10.2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
80516 |
|
48,00 € |
|
|
08.10.2018 |
EXPONET s.r.o. |
Na Záhonech 22/838, Praha 41 |
26197456 |
|
|
Faktúra |
80515 |
|
768,00 € |
|
142-112/2018 |
08.10.2018 |
GBART spol. s.r.o. |
Pezinská 30, Senec |
47883197 |
|
|
Faktúra |
80514 |
|
128,22 € |
1.3.2003 d.č.1-5 |
|
08.10.2018 |
REIN,s.r.o. |
Jánoškova 1545, Dolný Kubín |
36749133 |
|
|
Faktúra |
80513 |
|
3 406,75 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
08.10.2018 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
80512 |
|
82,64 € |
Z20164338_Z |
|
08.10.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
80511 |
|
1 150,00 € |
|
155-112/2018 |
05.10.2018 |
tripex s. r. o. |
Opatovská cesta 14, Košice |
45575771 |
|
|
Faktúra |
80510 |
|
556,80 € |
35-122-97/2017 |
|
05.10.2018 |
Claro, s.r.o. |
Astronomická 11, Bratislava |
46730052 |
|
|
Faktúra |
80509 |
|
178,22 € |
621490 |
|
05.10.2018 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
80508 |
|
5 712,00 € |
Z201836140_Z |
|
05.10.2018 |
InterWay, a.s. |
P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
80507 |
|
1 140,82 € |
PZ00024967 |
|
05.10.2018 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
80506 |
|
283,08 € |
PZ00024967 |
|
05.10.2018 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
80505 |
|
194,64 € |
Z696 |
|
04.10.2018 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
80504 |
|
64,14 € |
Z696 |
|
04.10.2018 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
80503 |
|
9,95 € |
Z696 |
|
04.10.2018 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
80502 |
|
2 540,16 € |
47-122-699/2015 |
|
04.10.2018 |
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. |
Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 |
|
|
Faktúra |
80501 |
|
65,71 € |
130260102 |
|
04.10.2018 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
80500 |
|
57 636,00 € |
78-122-158/2018 |
|
03.10.2018 |
HPonline.SK, spol. s r.o. |
Vajnorská 137, Bratislava III |
36752151 |
|
|
Faktúra |
80499 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
03.10.2018 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
80498 |
|
24,20 € |
A5077133 |
|
02.10.2018 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
80497 |
|
584,23 € |
|
147-112,2018 |
02.10.2018 |
VIRBA s. r. o. |
Jilemnického 3C, Prešov |
44404263 |
|
|
Faktúra |
80496 |
|
10 735,45 € |
Z201769448_Z |
149-112/2018 |
02.10.2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
80495 |
|
84,00 € |
|
|
02.10.2018 |
Plynospol s.r.o. |
Budovateľská 22, Prešov |
31652816 |
|
|
Faktúra |
80494 |
|
53,70 € |
1588813 |
|
02.10.2018 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA |
Ševčenkova 36, Bratislava - |
35971967 |
|
|
Faktúra |
80493 |
|
423,72 € |
|
141-112/2018 |
01.10.2018 |
Emil Bednarčík - Plynoservis |
Horská 567/18, Svit |
17286441 |
|
|
Faktúra |
80492 |
|
1 906,00 € |
6300144751 |
|
01.10.2018 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
80491 |
|
396,41 € |
|
127-112/2018 |
28.09.2018 |
RÚR - GAS PLUS, s.r.o. |
Hlavná 160/28 , Lučenec |
45582700 |
|
|
Faktúra |
80490 |
|
211,79 € |
18-122-61/2017 |
|
27.09.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 |
|
|
Faktúra |
80489 |
|
294,54 € |
|
125-112/2018 |
27.09.2018 |
LIMA EU s.r.o. |
Antona Bernoláka 15/2137 , Žilina |
44897936 |
|
|
Faktúra |