Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6928
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
40118 nájomné fľaša oceľová 146,84 € 007-112/2014 03.04.2014 Messer Tatragas Chalupkova 9, Bratislava - 685852 Faktúra
40121 certifikát pre elektornický podpis 268,03 € 04.04.2014 Disig, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35975946 Faktúra
40125 školenie vodičov 432,00 € 12-122/14 04.04.2014 Akreditované centrum výcviku vodičov, s. r. o. Buková 20, Bratislava 45385351 Faktúra
40135 stravné lístky 2 392,18 € 08.04.2014 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
40136 153,28 € 09.04.2014 T Com, Slovak Telekom Bajkálska 28, Bratislava 35763469 Faktúra
40138 -329,32 € 10.04.2014 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
40147 oprava automobilu 871,38 € 030-112/2014 14.04.2014 Imrich Bodo Pivničná 89, Senec 32825811 Faktúra
40148 likvidácia odpadu a úprava terénu 750,00 € 021-112/2014 14.04.2014 HAMD František Horváth Jasná 13, Senec 17579813 Faktúra
40152 letenka 676,82 € 028-112/2014 15.04.2014 BTU Business Travel Unlimited Zelinárska 8, Bratislava II 35914645 Faktúra
40153 ročná kontrola EPS 954,24 € 019-112/2014 16.04.2014 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
40154 oprava motorových vozidiel 796,00 € 029-112/2014 16.04.2014 Štefan Máhr Tureň 227, Tureň 11831219 Faktúra
40160 oprava automobilu 327,00 € 032-112/2014 17.04.2014 Imrich Bodo Pivničná 89, Senec 32825811 Faktúra
40163 oprava automobilu 969,00 € 031-112/2014 23.04.2014 Štefan Máhr Tureň 227, Tureň 11831219 Faktúra
40164 oprava automobilu 92,00 € 033-112/2014 23.04.2014 František Rehanek AUTODOPRAVA Mikušovce 37, Lučenec 41814916 Faktúra
40168 autosúčiaskty 943,70 € 036-112/2014 28.04.2014 Imrich Bodo Pivničná 89, Senec 32825811 Faktúra
40169 oprava uvoľneného snímača EZS 96,00 € 022-112/2014 30.04.2014 EMM International s.r.o. Sekurisova 16, Bratislava IV 35706503 Faktúra
40170 letenky 642,10 € 037-112/2014 02.05.2014 BTU Business Travel Unlimited Zelinárska 8, Bratislava II 35914645 Faktúra
40171 ubytovanie 500,00 € 038-112/2014 02.05.2014 BTU Business Travel Unlimited Zelinárska 8, Bratislava II 35914645 Faktúra
40185 kancelráske potreby papier 589,98 € 023-112/2014 07.05.2014 Grex SK, s.r.o. Gogoľova 18, Bratislava V 44015682 Faktúra
40188 nájomné fľaša oceľová 142,14 € 007-112/2014 09.05.2014 Messer Tatragas Chalupkova 9, Bratislava - 685852 Faktúra
40195 geodetický materiál 994,57 € 042-112/2014 13.05.2014 Pír Jozef FA-LA-DO Hviezdoslavova 153, Stupava 17607230 Faktúra
40200 predplatné mesačníka poradca 24,90 € 200/14 13.05.2014 PORADCA Pri Celulózke 40, Žilina 36371271 Faktúra
40207 oprava motorového vozidla 915,00 € 041-112/2014 15.05.2014 Štefan Máhr Tureň 227, Tureň 11831219 Faktúra
40209 oprava motorového vozdila 895,00 € 045-112/2014 20.05.2014 Štefan Máhr Tureň 227, Tureň 11831219 Faktúra
40210 deratizácia 168,00 € 035-112/2014 22.05.2014 CHEMIX-D s.r.o. Pri vinohradoch 172, Bratislava III 31406840 Faktúra
40213 autosúčiastky 388,76 € 050-112/2014 29.05.2014 Imrich Bodo Pivničná 89, Senec 32825811 Faktúra
40219 oprava mot. vozidla 899,80 € 053-112/2014 03.06.2014 Štefan Máhr Tureň 227, Tureň 11831219 Faktúra
40212 výpočtová technika 14 902,13 € 039-112/2014 26.05.2014 DATALAN Galvaniho 15/C, Bratislava II 35810734 Faktúra
40215 chemické čistenie doskových výmenníkov 993,96 € 020-112/2014 02.06.2014 THERMIS, spol. s r.o. Furmanská 7, Bratislava - Dev.Nová Ves 17314381 Faktúra
40218 oprava motorových vozidiel 206,80 € 051-112/2014 03.06.2014 aemtech s.r.o. Bitúnková 11, Stupava 47043016 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »