Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
50228 |
|
129,60 € |
|
039-112/2015 |
26.05.2015 |
Ing. Rastislav Trhan - SANEKO |
Nám. hraničiarov 2997/2A, Bratislava V |
40576841 |
|
|
Faktúra |
50233 |
|
240,00 € |
|
21.4.2015 |
27.05.2015 |
Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. |
J. Stanislava 1, Bratislava - Karlova Ves |
35859857 |
|
|
Faktúra |
50239 |
|
990,00 € |
|
059-112/2015 |
03.06.2015 |
Alberding GmbH |
Schmiedestrase 2, Wildau |
0 |
|
|
Faktúra |
50241 |
|
68,64 € |
|
063-112/2015 |
04.06.2015 |
BTS-PO s.r.o. |
Rumanova 22, Prešov |
36491501 |
|
|
Faktúra |
50258 |
|
700,00 € |
|
064-112/2015 |
08.06.2015 |
Ing. Ivan Kmeť |
Starohorská 43, Banská Bystrica |
17804442 |
|
|
Faktúra |
50257 |
|
146,84 € |
|
007-112/2014 |
08.06.2015 |
Messer Tatragas |
Chalupkova 9, Bratislava - |
685852 |
|
|
Faktúra |
50227 |
|
206,88 € |
|
046-112/2015 |
25.05.2015 |
JURIGA spol. s r.o. |
Gercenova 3, Bratislava - |
31344194 |
|
|
Faktúra |
50231 |
|
-213,88 € |
|
|
25.05.2015 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
50244 |
|
1 310,64 € |
|
066-112/2015 |
05.06.2015 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
|
|
Faktúra |
50261 |
|
43,20 € |
|
068-112/2015 |
11.06.2015 |
LAFRE s.r.o. |
Exnárova 16, Bratislava - Ružinov |
44972067 |
|
|
Faktúra |
50236 |
|
8 399,50 € |
|
065-112/2015 |
01.06.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - |
31396674 |
|
|
Faktúra |
50247 |
|
24,90 € |
|
061-112/2015 |
05.06.2015 |
PORADCA s.r.o. |
Pri Celulózke 40, Žilina |
36371271 |
|
|
Faktúra |
50249 |
|
2 419,06 € |
|
067-112/2015 |
08.06.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - |
31396674 |
|
|
Faktúra |
50277 |
|
370,00 € |
|
060-112/2015 |
26.06.2015 |
Jozef Šimko - RENTA |
Čingovy 904, Močenok |
11881721 |
|
|
Faktúra |
50290 |
|
21,51 € |
|
|
02.07.2015 |
EKOS, spol. s r.o. |
Popradská 24, Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
|
Faktúra |
50299 |
|
805,00 € |
|
077-112/2015 |
06.07.2015 |
Robert Szakál |
Mierová 973/31, Jelka |
41866134 |
|
|
Faktúra |
50307 |
|
1 176,00 € |
|
079-112/2015 |
07.07.2015 |
IN Architecture s.r.o. |
Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves |
44725388 |
|
|
Faktúra |
50309 |
|
142,14 € |
|
004-112/2015 |
08.07.2015 |
Messer Tatragas |
Chalupkova 9, Bratislava - |
685852 |
|
|
Faktúra |
50327 |
|
573,00 € |
|
084-112/2015 |
16.07.2015 |
KASYS s.r.o. |
Rozmarínová 37, Bratislava II |
35698179 |
|
|
Faktúra |
50316 |
|
48,00 € |
|
070-112/2015 |
10.07.2015 |
HASIL s.r.o. |
Tomášikova 19, Bratislava II |
36030279 |
|
|
Faktúra |
50338 |
|
534,00 € |
|
082-112/2015 |
29.07.2015 |
ALTRON SK a.s. |
Galvániho 15C, Bratislava |
31354521 |
|
|
Faktúra |
50357 |
|
528,00 € |
|
088-112/2015 |
06.08.2015 |
KOMPLET s.r.o. |
Trebišovská 3, Bratislava - Ružinov |
35724901 |
|
|
Faktúra |
50370 |
|
20,00 € |
|
085-112/2015 |
11.08.2015 |
Disig, a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35975946 |
|
|
Faktúra |
50363 |
|
25,43 € |
|
014-112/2015 |
10.08.2015 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 |
|
|
Faktúra |
50380 |
|
48,00 € |
|
096-112/2015 |
18.08.2015 |
LAFRE s.r.o. |
Exnárova 16, Bratislava - Ružinov |
44972067 |
|
|
Faktúra |
50383 |
|
1 146,00 € |
|
097-112/2015 |
25.08.2015 |
ALTRON SK a.s. |
Galvániho 15C, Bratislava |
31354521 |
|
|
Faktúra |
50384 |
|
990,00 € |
|
099-112/2015 |
25.08.2015 |
Eva Lefantová - PEPOSERVIS |
SNP 448/201, Tekovské Lužany |
34691260 |
|
|
Faktúra |
50385 |
|
552,60 € |
|
069-112/2015 |
26.08.2015 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
50387 |
|
300,00 € |
|
101-112/2015 |
28.08.2015 |
EKOPARK,s.r.o. |
Bzovícka 32, Bratislava V |
35718889 |
|
|
Faktúra |
50391 |
|
926,40 € |
|
076-112/2015 |
02.09.2015 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |