Faktúry
Počet záznamov: 6514
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0071/18 | výroba blokov A5 | 285,60 € | 2018020 | 13.03.2018 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0013/14 | výroba a montáž políc | 50,00 € | 005/2014 | 30.01.2014 | JOZEF BOŠÁNI | Lachova 18, Bratislava | 44140665 | Faktúra | |||
DF/0693/22 | Vyriešenie zmien v ISID v súvislosti so zmenou skenovania | 9 216,00 € | 2022228 | 15.12.2022 | BSP Sizar, s. r. o. | K Železnej studienke 27 , Bratislava | 31 401 813 | Faktúra | |||
DF/0440/17 | vypublik.30 map.služieb,vytvor.map.cache,vytvor.WMTS služieb-realizácia | 60 069,00 € | 37/2015/OIBKR | 2017105 | 08.12.2017 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
DF/0521/19 | vypracovanie techn.správy k Výskumnej analýze kvázigeoidu novej generácie pre územie SR | 18 480,00 € | 2019119 | 13.12.2019 | Slovenská technická univerzita Bratislava | Vazovova 5, Bratislava I | 00397687 | Faktúra | |||
DF/0431/21 | Vypracovanie odb.stanovísk a analýza rizík projektu ESKN | 48 600,00 € | 46/2021/OIT | 15.11.2021 | Data Security Solutions, s.r.o. | Belopotockého 3, Bratislava | 47587733 | Faktúra | |||
DF/0259/22 | Vypracovanie dokumentácie k zmene účelu užívania časti priestorov AB, Chlumeckého 2, Bratislava | 2 640,00 € | 2021043 | 14.06.2022 | ATELIÉR SLABEY, s. r. o. | Pútnická 18, Bratislava | 44082258 | Faktúra | |||
DF/0148/21 | vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie - GDPR | 18 720,00 € | 6/2021/LPO | 28.04.2021 | iServices s.r.o. | Zadunajská cesta 8, Bratislava - Petržalka | 43872930 | Faktúra | |||
DF/0705/23 | vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie | 1 680,00 € | 2023226 | 11.12.2023 | LYNX s.r.o. | Jelačičova 8A, Bratislava | 00692069 | Faktúra | |||
DF/0569/21 | vypracovanie "auditu kybernetickej bezpečnosti" | 6 120,00 € | 104/2021/MKB | 28.12.2021 | AXENTA s.r.o. | Mlynská 898/12, Liptovský Mikuláš | 51142708 | Faktúra | |||
DF/0334/19 | vypracovaie "Štúdie zabezpečenia súladu a identifijácie povinností vyplývajúcich zo zák.o kybernetickej bezpečnosti..... | 45 600,00 € | 53/2019/OIBKR | 11.09.2019 | Synergon a.s. | Partizánska cesta 77, Banská Bystrica | 46928073 | Faktúra | |||
DF/0522/19 | výpočtová technika | 19 512,24 € | 2019135 | 17.12.2019 | S&T Slovakia s.r.o. | , Bratislava | 31349935 | Faktúra | |||
DF/0014/14 | výmena,odvoz,likvidácia batérií | 756,00 € | 02/2014 | 30.01.2014 | Techniserv, s.r.o. | Nobelova 34, Bratislava III | 35763124 | Faktúra | |||
DF/0684/22 | Výmena videovrátnika | 647,95 € | 2022245 | 13.12.2022 | EMOS SK s.r.o. | Hlinická 409/22, Bytča | 36392961 | Faktúra | |||
DF/0351/15 | výmena vertikálnych žalúzií | 99,90 € | 071/2015 | 20.11.2015 | VKV ADVERT, spol.s r.o. | Ševčenkova 28, Bratislava - Petržalka | 35896850 | Faktúra | |||
DF/0134/16 | výmena technických prvkov zabezpeč.systémov II. etapa | 4 256,40 € | 170/2014/OIBR | 17.05.2016 | DIMANO, a.s. | Prievozská 14, Bratislava | 30775094 | Faktúra | |||
DF/0123/15 | výmena technických prvkov zabezpeč.systémov 1.etapa | 13 500,00 € | 170/2014/OIBKR | 04.05.2015 | DIMANO, a.s. | Prievozská 14, Bratislava | 30775094 | Faktúra | |||
DF/0504/22 | Výmena svetiel a stožiarov pred budovou Chlumeckého 2, Bratislava | 4 324,07 € | 2022139 | 10.10.2022 | FE-NIK SV s. r. o. | Školská 1519/110, Veľké Úľany | 51705044 | Faktúra | |||
DF/0017/14 | výmena snímača pohybu | 213,60 € | 8/2013/OIBKR | 03.02.2014 | EMM International, spol. s r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 35706503 | Faktúra | |||
DF/0298/18 | výmena poškodených žalúzií | 131,60 € | 2018084 | 31.08.2018 | VKV ADVERT, spol.s r.o. | Ševčenkova 28, Bratislava - Petržalka | 35896850 | Faktúra | |||
DF/0109/15 | výmena pneumatík,kontrola servis intervalu Škoda Superb | 37,20 € | 20.04.2015 | Stanislav Hilka-Autoservis | Račianska 142, Bratislava - Rača | 34460934 | Faktúra | ||||
DF/0172/24 | výmena pneumatík, STK, EK Škoda Fabia BL 005TT | 169,08 € | 1-300-0033-2023 | 11.04.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
DF/0171/24 | výmena pneumatík, STK, EK Škoda Fabia BL 004TT | 169,26 € | 1-300-0033-2023 | 11.04.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
DF/0159/24 | výmena pneumatík, STK, EK Škoda Fabia BL 001TT | 169,08 € | 1-300-0033-2023 | 08.04.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
DF/0138/24 | výmena pneumatík Škoda Superb, BL 563LA | 49,26 € | 1-300-0033-2023 | 25.03.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
DF/0137/15 | výmena pneumatík Škoda Octavia | 25,34 € | 49/2014/EO | 11.05.2015 | Stanislav Hilka-Autoservis | Račianska 142, Bratislava - Rača | 34460934 | Faktúra | |||
DF/0367/14 | výmena pneumatík na SMV | 129,11 € | 49/2014/EO | 14.11.2014 | Stanislav Hilka-Autoservis | Račianska 142, Bratislava - Rača | 34460934 | Faktúra | |||
DF/0151/19 | výmena pneumatík na sl.mot.vozidlách | 336,26 € | 11/2019/EO | 25.04.2019 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
DF/0135/15 | výmena pneumatík na AUDI | 28,08 € | 49/2014/EO | 11.05.2015 | Stanislav Hilka-Autoservis | Račianska 142, Bratislava - Rača | 34460934 | Faktúra | |||
DF/0634/23 | výmena pneumatík BL-858 AO | 49,08 € | 1-300-0033-2023 | 21.11.2023 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra |