Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6514
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0071/18 výroba blokov A5 285,60 € 2018020 13.03.2018 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0013/14 výroba a montáž políc 50,00 € 005/2014 30.01.2014 JOZEF BOŠÁNI Lachova 18, Bratislava 44140665 Faktúra
DF/0693/22 Vyriešenie zmien v ISID v súvislosti so zmenou skenovania 9 216,00 € 2022228 15.12.2022 BSP Sizar, s. r. o. K Železnej studienke 27 , Bratislava 31 401 813 Faktúra
DF/0440/17 vypublik.30 map.služieb,vytvor.map.cache,vytvor.WMTS služieb-realizácia 60 069,00 € 37/2015/OIBKR 2017105 08.12.2017 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0521/19 vypracovanie techn.správy k Výskumnej analýze kvázigeoidu novej generácie pre územie SR 18 480,00 € 2019119 13.12.2019 Slovenská technická univerzita Bratislava Vazovova 5, Bratislava I 00397687 Faktúra
DF/0431/21 Vypracovanie odb.stanovísk a analýza rizík projektu ESKN 48 600,00 € 46/2021/OIT 15.11.2021 Data Security Solutions, s.r.o. Belopotockého 3, Bratislava 47587733 Faktúra
DF/0259/22 Vypracovanie dokumentácie k zmene účelu užívania časti priestorov AB, Chlumeckého 2, Bratislava 2 640,00 € 2021043 14.06.2022 ATELIÉR SLABEY, s. r. o. Pútnická 18, Bratislava 44082258 Faktúra
DF/0148/21 vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie - GDPR 18 720,00 € 6/2021/LPO 28.04.2021 iServices s.r.o. Zadunajská cesta 8, Bratislava - Petržalka 43872930 Faktúra
DF/0705/23 vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie 1 680,00 € 2023226 11.12.2023 LYNX s.r.o. Jelačičova 8A, Bratislava 00692069 Faktúra
DF/0569/21 vypracovanie "auditu kybernetickej bezpečnosti" 6 120,00 € 104/2021/MKB 28.12.2021 AXENTA s.r.o. Mlynská 898/12, Liptovský Mikuláš 51142708 Faktúra
DF/0334/19 vypracovaie "Štúdie zabezpečenia súladu a identifijácie povinností vyplývajúcich zo zák.o kybernetickej bezpečnosti..... 45 600,00 € 53/2019/OIBKR 11.09.2019 Synergon a.s. Partizánska cesta 77, Banská Bystrica 46928073 Faktúra
DF/0522/19 výpočtová technika 19 512,24 € 2019135 17.12.2019 S&T Slovakia s.r.o. , Bratislava 31349935 Faktúra
DF/0014/14 výmena,odvoz,likvidácia batérií 756,00 € 02/2014 30.01.2014 Techniserv, s.r.o. Nobelova 34, Bratislava III 35763124 Faktúra
DF/0684/22 Výmena videovrátnika 647,95 € 2022245 13.12.2022 EMOS SK s.r.o. Hlinická 409/22, Bytča 36392961 Faktúra
DF/0351/15 výmena vertikálnych žalúzií 99,90 € 071/2015 20.11.2015 VKV ADVERT, spol.s r.o. Ševčenkova 28, Bratislava - Petržalka 35896850 Faktúra
DF/0134/16 výmena technických prvkov zabezpeč.systémov II. etapa 4 256,40 € 170/2014/OIBR 17.05.2016 DIMANO, a.s. Prievozská 14, Bratislava 30775094 Faktúra
DF/0123/15 výmena technických prvkov zabezpeč.systémov 1.etapa 13 500,00 € 170/2014/OIBKR 04.05.2015 DIMANO, a.s. Prievozská 14, Bratislava 30775094 Faktúra
DF/0504/22 Výmena svetiel a stožiarov pred budovou Chlumeckého 2, Bratislava 4 324,07 € 2022139 10.10.2022 FE-NIK SV s. r. o. Školská 1519/110, Veľké Úľany 51705044 Faktúra
DF/0017/14 výmena snímača pohybu 213,60 € 8/2013/OIBKR 03.02.2014 EMM International, spol. s r.o. Sekurisova 16, Bratislava IV 35706503 Faktúra
DF/0298/18 výmena poškodených žalúzií 131,60 € 2018084 31.08.2018 VKV ADVERT, spol.s r.o. Ševčenkova 28, Bratislava - Petržalka 35896850 Faktúra
DF/0109/15 výmena pneumatík,kontrola servis intervalu Škoda Superb 37,20 € 20.04.2015 Stanislav Hilka-Autoservis Račianska 142, Bratislava - Rača 34460934 Faktúra
DF/0172/24 výmena pneumatík, STK, EK Škoda Fabia BL 005TT 169,08 € 1-300-0033-2023 11.04.2024 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0171/24 výmena pneumatík, STK, EK Škoda Fabia BL 004TT 169,26 € 1-300-0033-2023 11.04.2024 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0159/24 výmena pneumatík, STK, EK Škoda Fabia BL 001TT 169,08 € 1-300-0033-2023 08.04.2024 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0138/24 výmena pneumatík Škoda Superb, BL 563LA 49,26 € 1-300-0033-2023 25.03.2024 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0137/15 výmena pneumatík Škoda Octavia 25,34 € 49/2014/EO 11.05.2015 Stanislav Hilka-Autoservis Račianska 142, Bratislava - Rača 34460934 Faktúra
DF/0367/14 výmena pneumatík na SMV 129,11 € 49/2014/EO 14.11.2014 Stanislav Hilka-Autoservis Račianska 142, Bratislava - Rača 34460934 Faktúra
DF/0151/19 výmena pneumatík na sl.mot.vozidlách 336,26 € 11/2019/EO 25.04.2019 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0135/15 výmena pneumatík na AUDI 28,08 € 49/2014/EO 11.05.2015 Stanislav Hilka-Autoservis Račianska 142, Bratislava - Rača 34460934 Faktúra
DF/0634/23 výmena pneumatík BL-858 AO 49,08 € 1-300-0033-2023 21.11.2023 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »