Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5994
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0504/22 Výmena svetiel a stožiarov pred budovou Chlumeckého 2, Bratislava 4 324,07 € 2022139 10.10.2022 FE-NIK SV s. r. o. Školská 1519/110, Veľké Úľany 51705044 Faktúra
DF/0017/14 výmena snímača pohybu 213,60 € 8/2013/OIBKR 03.02.2014 EMM International, spol. s r.o. Sekurisova 16, Bratislava IV 35706503 Faktúra
DF/0298/18 výmena poškodených žalúzií 131,60 € 2018084 31.08.2018 VKV ADVERT, spol.s r.o. Ševčenkova 28, Bratislava - Petržalka 35896850 Faktúra
DF/0109/15 výmena pneumatík,kontrola servis intervalu Škoda Superb 37,20 € 20.04.2015 Stanislav Hilka-Autoservis Račianska 142, Bratislava - Rača 34460934 Faktúra
DF/0137/15 výmena pneumatík Škoda Octavia 25,34 € 49/2014/EO 11.05.2015 Stanislav Hilka-Autoservis Račianska 142, Bratislava - Rača 34460934 Faktúra
DF/0367/14 výmena pneumatík na SMV 129,11 € 49/2014/EO 14.11.2014 Stanislav Hilka-Autoservis Račianska 142, Bratislava - Rača 34460934 Faktúra
DF/0151/19 výmena pneumatík na sl.mot.vozidlách 336,26 € 11/2019/EO 25.04.2019 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0135/15 výmena pneumatík na AUDI 28,08 € 49/2014/EO 11.05.2015 Stanislav Hilka-Autoservis Račianska 142, Bratislava - Rača 34460934 Faktúra
DF/0634/23 výmena pneumatík BL-858 AO 49,08 € 1-300-0033-2023 21.11.2023 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0633/23 výmena pneumatík BL-563 LA 48,72 € 1-300-0033-2023 21.11.2023 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0111/15 výmena pneumatík a oleja Škoda Fabia 167,77 € 49/2014/EO 20.04.2015 Stanislav Hilka-Autoservis Račianska 142, Bratislava - Rača 34460934 Faktúra
DF/0110/15 výmena pneumatík a oleja Mercedes Benz 233,12 € 49/2014/EO 20.04.2015 Stanislav Hilka-Autoservis Račianska 142, Bratislava - Rača 34460934 Faktúra
DF/0434/14 výmena nefunkčného HDD na diskovom poli 7 308,00 € 094/2014 22.12.2014 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0305/14 výmena laminátových parkiet 10 922,54 € 137/2014/EO 15.10.2014 VETEX Int., s.r.o. Bajkalská 29F, Bratislava 44593287 Faktúra
DF/0240/21 výmena kobercov v priestoroch ÚGKK SR 5 910,89 € 2021037 09.07.2021 KORATEX a. s. Tuhovská 16, Bratislava 31332277 Faktúra
DF/0197/23 výmena izolačných skiel 640,00 € 2023101 02.05.2023 Tibor Vajner - SKLENÁRSTVO Riazanská 681/62, Bratislava 30160812 Faktúra
DF/0318/14 výmena HDD na diskovom poli 12 825,60 € 062/2014 23.10.2014 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0485/16 výmena externého kľúčového ovládača vchodu objektu ÚGKK 330,00 € 169/2014/OIBKR 13.01.2017 DIMANO, a.s. Prievozská 14, Bratislava 30775094 Faktúra
DF/0352/21 Výmena doménových radičov 15 600,00 € Z202113990_Z 04.10.2021 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0416/23 Výmena disku HPE M6720 4TB 6G SAS 7.2K 3.5in HDD - 3ks 900,00 € 2023183 07.08.2023 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0415/23 Výmena disku HDD do NetApp 960 GB - 2ks 2 040,00 € 2023184 07.08.2023 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0391/16 výmena akumulátorov,oprava kontaktov 660,00 € 169/2014/OIBKR 30.11.2016 DIMANO, a.s. Prievozská 14, Bratislava 30775094 Faktúra
DF/0210/15 výmena akumulátora merania úrovne signálu 42,00 € 2018/2010 15.07.2015 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 603481 Faktúra
DF/0258/14 výmena akumulátora merania úrovne signálu 42,00 € 2018/2010 10.09.2014 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 603481 Faktúra
DF/0100/14 výmena a vyváženie pneumatík na služ.mot.vozidlách 132,90 € 49/2014/EO 22.04.2014 Stanislav Hilka-Autoservis Račianska 142, Bratislava - Rača 34460934 Faktúra
DF/0326/15 výmena a vyváženie pneumatík na sl.mot.vozidlách 149,76 € 49/2014/EO 02.11.2015 Stanislav Hilka-Autoservis Račianska 142, Bratislava - Rača 34460934 Faktúra
DF/0331/15 výmena a kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia 716,28 € 046/2015 06.11.2015 BELSYS. s.r.o. Adámiho 14, Bratislava - Karlova Ves 36711845 Faktúra
DF/0091/16 vykonanie schválených úprav a zmien (KaPor) od 1.1.-31.3.2016 1 692,79 € 89/2014/OIBKR 05.04.2016 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0215/15 vykonané zmeny v rámci softvérovej podpory KaPor od 1.4.-30.6.2015 2 190,67 € 89/2014/OIBKR 17.07.2015 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0276/22 Vyjadrenie o existencii TZ siete Slovak Telekom a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. - zvýšenie kapacity parkovania 1.etapa 24,00 € 2022124 24.06.2022 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »