Faktúry
Počet záznamov: 5994
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0504/22 | Výmena svetiel a stožiarov pred budovou Chlumeckého 2, Bratislava | 4 324,07 € | 2022139 | 10.10.2022 | FE-NIK SV s. r. o. | Školská 1519/110, Veľké Úľany | 51705044 | Faktúra | |||
DF/0017/14 | výmena snímača pohybu | 213,60 € | 8/2013/OIBKR | 03.02.2014 | EMM International, spol. s r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 35706503 | Faktúra | |||
DF/0298/18 | výmena poškodených žalúzií | 131,60 € | 2018084 | 31.08.2018 | VKV ADVERT, spol.s r.o. | Ševčenkova 28, Bratislava - Petržalka | 35896850 | Faktúra | |||
DF/0109/15 | výmena pneumatík,kontrola servis intervalu Škoda Superb | 37,20 € | 20.04.2015 | Stanislav Hilka-Autoservis | Račianska 142, Bratislava - Rača | 34460934 | Faktúra | ||||
DF/0137/15 | výmena pneumatík Škoda Octavia | 25,34 € | 49/2014/EO | 11.05.2015 | Stanislav Hilka-Autoservis | Račianska 142, Bratislava - Rača | 34460934 | Faktúra | |||
DF/0367/14 | výmena pneumatík na SMV | 129,11 € | 49/2014/EO | 14.11.2014 | Stanislav Hilka-Autoservis | Račianska 142, Bratislava - Rača | 34460934 | Faktúra | |||
DF/0151/19 | výmena pneumatík na sl.mot.vozidlách | 336,26 € | 11/2019/EO | 25.04.2019 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
DF/0135/15 | výmena pneumatík na AUDI | 28,08 € | 49/2014/EO | 11.05.2015 | Stanislav Hilka-Autoservis | Račianska 142, Bratislava - Rača | 34460934 | Faktúra | |||
DF/0634/23 | výmena pneumatík BL-858 AO | 49,08 € | 1-300-0033-2023 | 21.11.2023 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
DF/0633/23 | výmena pneumatík BL-563 LA | 48,72 € | 1-300-0033-2023 | 21.11.2023 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
DF/0111/15 | výmena pneumatík a oleja Škoda Fabia | 167,77 € | 49/2014/EO | 20.04.2015 | Stanislav Hilka-Autoservis | Račianska 142, Bratislava - Rača | 34460934 | Faktúra | |||
DF/0110/15 | výmena pneumatík a oleja Mercedes Benz | 233,12 € | 49/2014/EO | 20.04.2015 | Stanislav Hilka-Autoservis | Račianska 142, Bratislava - Rača | 34460934 | Faktúra | |||
DF/0434/14 | výmena nefunkčného HDD na diskovom poli | 7 308,00 € | 094/2014 | 22.12.2014 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
DF/0305/14 | výmena laminátových parkiet | 10 922,54 € | 137/2014/EO | 15.10.2014 | VETEX Int., s.r.o. | Bajkalská 29F, Bratislava | 44593287 | Faktúra | |||
DF/0240/21 | výmena kobercov v priestoroch ÚGKK SR | 5 910,89 € | 2021037 | 09.07.2021 | KORATEX a. s. | Tuhovská 16, Bratislava | 31332277 | Faktúra | |||
DF/0197/23 | výmena izolačných skiel | 640,00 € | 2023101 | 02.05.2023 | Tibor Vajner - SKLENÁRSTVO | Riazanská 681/62, Bratislava | 30160812 | Faktúra | |||
DF/0318/14 | výmena HDD na diskovom poli | 12 825,60 € | 062/2014 | 23.10.2014 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
DF/0485/16 | výmena externého kľúčového ovládača vchodu objektu ÚGKK | 330,00 € | 169/2014/OIBKR | 13.01.2017 | DIMANO, a.s. | Prievozská 14, Bratislava | 30775094 | Faktúra | |||
DF/0352/21 | Výmena doménových radičov | 15 600,00 € | Z202113990_Z | 04.10.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0416/23 | Výmena disku HPE M6720 4TB 6G SAS 7.2K 3.5in HDD - 3ks | 900,00 € | 2023183 | 07.08.2023 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
DF/0415/23 | Výmena disku HDD do NetApp 960 GB - 2ks | 2 040,00 € | 2023184 | 07.08.2023 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
DF/0391/16 | výmena akumulátorov,oprava kontaktov | 660,00 € | 169/2014/OIBKR | 30.11.2016 | DIMANO, a.s. | Prievozská 14, Bratislava | 30775094 | Faktúra | |||
DF/0210/15 | výmena akumulátora merania úrovne signálu | 42,00 € | 2018/2010 | 15.07.2015 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 603481 | Faktúra | |||
DF/0258/14 | výmena akumulátora merania úrovne signálu | 42,00 € | 2018/2010 | 10.09.2014 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 603481 | Faktúra | |||
DF/0100/14 | výmena a vyváženie pneumatík na služ.mot.vozidlách | 132,90 € | 49/2014/EO | 22.04.2014 | Stanislav Hilka-Autoservis | Račianska 142, Bratislava - Rača | 34460934 | Faktúra | |||
DF/0326/15 | výmena a vyváženie pneumatík na sl.mot.vozidlách | 149,76 € | 49/2014/EO | 02.11.2015 | Stanislav Hilka-Autoservis | Račianska 142, Bratislava - Rača | 34460934 | Faktúra | |||
DF/0331/15 | výmena a kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia | 716,28 € | 046/2015 | 06.11.2015 | BELSYS. s.r.o. | Adámiho 14, Bratislava - Karlova Ves | 36711845 | Faktúra | |||
DF/0091/16 | vykonanie schválených úprav a zmien (KaPor) od 1.1.-31.3.2016 | 1 692,79 € | 89/2014/OIBKR | 05.04.2016 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
DF/0215/15 | vykonané zmeny v rámci softvérovej podpory KaPor od 1.4.-30.6.2015 | 2 190,67 € | 89/2014/OIBKR | 17.07.2015 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
DF/0276/22 | Vyjadrenie o existencii TZ siete Slovak Telekom a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. - zvýšenie kapacity parkovania 1.etapa | 24,00 € | 2022124 | 24.06.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra |