Faktúry
Počet záznamov: 2216
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0055/21 | energie 5/21 | 919,84 € | VUGK 13/2020Z | 09.06.2021 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
DF/0065/21 | energie 6/21 | 1 115,45 € | VUGK 13/2020Z | 09.07.2021 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
DF/0076/21 | energie 7/21 | 1 232,02 € | VUGK 13/2020Z | 06.08.2021 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
DF/0085/21 | energie 8/21 | 1 118,04 € | VUGK 13/2020Z | 07.09.2021 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
DF/0097/21 | energie 9/21 | 1 022,96 € | VUGK 13/2020Z | 11.10.2021 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
DF/0111/21 | energie 10/21 | 969,30 € | VUGK 13/2020Z | 12.11.2021 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
DF/0119/21 | energie 11/21 | 916,38 € | VUGK 13/2020Z | 10.12.2021 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
DF/0130/21 | energie 12/21 | 940,56 € | VUGK 13/2020Z | 10.01.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
DF/0009/22 | energie 1/22 | 929,83 € | VUGK 13/2020Z | 08.02.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
DF/0020/22 | energie 2/22 | 844,42 € | VUGK 13/2020Z | 2022012 | 09.03.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | ||
DF/0034/22 | energie 3/22 | 982,14 € | VUGK 13/2020Z | 05.04.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
DF/0050/22 | energie 4/22 | 1 011,01 € | VUGK 13/2020Z | 06.05.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
DF/0068/22 | energie 5/22 | 1 086,38 € | VUGK 13/2020Z | 08.06.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
DF/0090/22 | energie 6/22 | 955,20 € | VUGK 13/2020Z | 2022015 | 12.07.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | ||
DF/0103/22 | energie 7/22 | 961,51 € | VUGK 13/2020Z | 11.08.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
DF/0115/22 | energie 8/22 | 1 024,79 € | VUGK 13/2020Z | 2021011 | 07.09.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | ||
DF/0128/22 | vyúčt.faktúra za 9/22 | 3 346,70 € | 3-120-2-2022 | 2022006 | 17.10.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | ||
DF/0142/22 | vyúčt.faktúra za elektrinu 10/22 | 1 865,68 € | 3-120-2-2022 | 10.11.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
DF/0157/22 | vyúčt.faktúra za elektrinu 11/22 | 1 889,65 € | 3-120-2-2022 | 09.12.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
DF/0168/22 | vyúčt.faktúra za elektrinu 12/22 | 2 284,72 € | 3-120-2-2022 | 12.01.2023 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
DF/0098/11 | 19,50 € | 10.08.2011 | TREND representative s.r.o. | , | 43824706 | Faktúra | |||||
DF/0106/11 | -19,50 € | 10.08.2011 | TREND representative s.r.o. | , | 43824706 | Faktúra | |||||
DF/0119/23 | dodávka a montáž tieniacej techniky | 14 278,80 € | VUGK 3-120-0010-2023 | 24.10.2023 | HAMAX s.r.o. | Vinohradnícka 3, Bratislava | 43821057 | Faktúra | |||
DF/0028/15 | 1 049,00 € | 11.03.2015 | Swiss Coffe s.r.o. | Mierová 66, Bratislava | 43771963 | Faktúra | |||||
DF/0169/10 | 406,00 € | 09.12.2010 | Ing. Lucia Kirschnerová - PROACCOUNTING | Svabinského 18, Bratislava - Petržalka | 43715443 | Faktúra | |||||
DF/0005/11 | 364,00 € | 19.01.2011 | Ing. Lucia Kirschnerová - PROACCOUNTING | Svabinského 18, Bratislava - Petržalka | 43715443 | Faktúra | |||||
DF/0011/11 | 322,00 € | 08.02.2011 | Ing. Lucia Kirschnerová - PROACCOUNTING | Svabinského 18, Bratislava - Petržalka | 43715443 | Faktúra | |||||
DF/0024/11 | 322,00 € | 07.03.2011 | Ing. Lucia Kirschnerová - PROACCOUNTING | Svabinského 18, Bratislava - Petržalka | 43715443 | Faktúra | |||||
DF/0049/11 | 336,00 € | 27.04.2011 | Ing. Lucia Kirschnerová - PROACCOUNTING | Svabinského 18, Bratislava - Petržalka | 43715443 | Faktúra | |||||
DF/0057/11 | 294,00 € | 05.05.2011 | Ing. Lucia Kirschnerová - PROACCOUNTING | Svabinského 18, Bratislava - Petržalka | 43715443 | Faktúra |