Faktúry
Počet záznamov: 2238
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0054/11 | 49,00 € | 27.04.2011 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | |||||
DF/0133/12 | 106,00 € | 31.10.2012 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | |||||
DF/0103/13 | 56,00 € | 07.10.2013 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | |||||
DF/0131/17 | školenie Fin.výkazníctvo 2018 2 os. | 118,00 € | 12.12.2017 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
DF/0023/19 | sem. Novela postupov účtovania 2x | 138,00 € | 07.03.2019 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
DF/0035/19 | Sem.Fin.kontrola 2019-Ing.Trnovská | 79,00 € | 04.04.2019 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
DF/0129/19 | 2x popl.sem. Cestovné náhrady a ich správne poskytovanie v praxi | 138,00 € | 20.11.2019 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
DF/0134/19 | sem.Konsolidovaná účt.závierka vo VS a fin.výkazníctvo-2xpopl. | 158,00 € | 04.12.2019 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
DF/0140/19 | popl.seminár Záver r.19 a zač.r.20 v IS Štátnej pokladnice 10.12.19 | 84,00 € | 10.12.2019 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
DF/0009/20 | popl.sem.Novelizácia zákonníka práce od 1.1.20 2x | 156,00 € | 30.01.2020 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
DF/0010/23 | školenie Nové postupy účtovania od 1.1.2023 | 89,00 € | 2023001 | 15.02.2023 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | |||
DF/0019/23 | popl.školenie Zber fin.výkazov do CKS | 89,00 € | 06.03.2023 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
DF/0152/23 | popl. Konsolidovaná účt.závierka vo VS za r.2023 a sprac. nového KB MF SR od 1.1.2024 | 98,00 € | 06.12.2023 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
DF/0040/24 | školenie Nové právne úpravy v správe registratúry | 95,00 € | 26.03.2024 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
DF/0148/16 | Seminár - individuálna účt.závierka za rok 2016 | 55,00 € | 16.12.2016 | EDOS-SMART s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 50288334 | Faktúra | ||||
DF/0078/18 | kanc.stoličky 2+3ks | 1 021,80 € | VO/13/2018 | 16.07.2018 | Jarmila Svítková - BIBIONE | Tehelná 14, Trnava | 35400307 | Faktúra | |||
DF/0141/11 | 20,00 € | 02.12.2011 | Univerzitná vedeckotechnická spoločnosť | T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen | 35986433 | Faktúra | |||||
DF/0071/16 | iPod Touch 6, LineaPro Scanner 1D, puzdro | 501,60 € | 18.07.2016 | Dataphone s.r.o. | Syslia 46, Bratislava | 35838400 | Faktúra | ||||
DF/0165/12 | 1 107,00 € | 14.12.2012 | Dataphone s.r.o. | Syslia 46, Bratislava | 35838400 | Faktúra | |||||
DF/0008/17 | školenie 14.2.-15.2.2017 Deák - vyúčtovacia fa. | 80,49 € | 16.02.2017 | Hotel Park inn Prague | Svobodova 1, Praha 28 | 27146006 | Faktúra | ||||
DF/0009/17 | školenie 14.2.-15.2.2017 Dombiová | 80,49 € | 16.02.2017 | Hotel Park inn Prague | Svobodova 1, Praha 28 | 27146006 | Faktúra | ||||
DF/0010/17 | školenie | 80,49 € | 16.02.2017 | Hotel Park inn Prague | Svobodova 1, Praha 28 | 27146006 | Faktúra | ||||
DF/0058/14 | 226,00 € | 14.05.2014 | Vendelín Škorvaga D.N.L. | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | Faktúra | |||||
DF/0040/14 | 226,00 € | 31.03.2014 | Vendelín Škorvaga D.N.L. | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | Faktúra | |||||
DF/0024/14 | 226,00 € | 12.03.2014 | Vendelín Škorvaga D.N.L. | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | Faktúra | |||||
DF/0011/14 | 226,00 € | 10.02.2014 | Vendelín Škorvaga D.N.L. | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | Faktúra | |||||
DF/0041/14 | 108,00 € | 31.03.2014 | Vendelín Škorvaga D.N.L. | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | Faktúra | |||||
DF/0069/14 | 226,00 € | 13.06.2014 | Vendelín Škorvaga D.N.L. | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | Faktúra | |||||
DF/0080/14 | 226,00 € | 04.07.2014 | Vendelín Škorvaga D.N.L. | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | Faktúra | |||||
DF/0090/14 | 226,00 € | 08.08.2014 | Vendelín Škorvaga D.N.L. | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | Faktúra |