Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
DF/0069/11 |
|
50,00 € |
|
vektorizácia loga |
25.05.2011 |
Dušan Király |
Saratovská 19, Bratislava |
40966950 |
|
|
Faktúra |
DF/0070/11 |
|
180,00 € |
|
|
03.06.2011 |
Slovenská technická univerzita Bratislava |
Radlinského 11, Bratislava |
00397687 |
|
|
Faktúra |
DF/0071/11 |
|
519,12 € |
|
|
09.06.2011 |
STRABAG Property and Facility Services |
Dunajská 32, Bratislava |
36361127 |
|
|
Faktúra |
DF/0072/11 |
|
3 589,37 € |
6500014071 |
5100016756 |
13.06.2011 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
36677281 |
|
|
Faktúra |
DF/0073/11 |
|
30,65 € |
|
|
13.06.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
DF/0074/11 |
|
74,29 € |
|
|
13.06.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
DF/0075/11 |
|
158,57 € |
H35706070 |
|
13.06.2011 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
DF/0076/11 |
|
65,36 € |
5611862200 |
23.3.2006 |
14.06.2011 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
DF/0077/11 |
|
308,00 € |
4/2009 |
VÚGK11/2009Z |
14.06.2011 |
Ing. Lucia Kirschnerová - PROACCOUNTING |
Svabinského 18, Bratislava - Petržalka |
43715443 |
|
|
Faktúra |
DF/0078/11 |
|
519,12 € |
|
|
14.06.2011 |
STRABAG Property and Facility Services |
Dunajská 32, Bratislava |
36361127 |
|
|
Faktúra |
DF/0079/11 |
|
30,00 € |
|
|
20.06.2011 |
Ing. Juraj Slamka - BD KLIMA |
Medená 12, Bratislava |
44111088 |
|
|
Faktúra |
DF/0080/11 |
|
496,83 € |
|
|
21.06.2011 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
DFPČ/0005/11 |
|
65 400,00 € |
|
|
28.06.2011 |
SWHW a.s. |
Jána Stanislava 28/A, Bratislava - Karlova Ves |
35929871 |
|
|
Faktúra |
DF/0081/11 |
|
749,71 € |
|
|
30.06.2011 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
DF/0082/11 |
|
3 420,00 € |
|
|
06.07.2011 |
LE CHEQUE DEJENUER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov |
31396674 |
|
|
Faktúra |
DF/0083/11 |
|
660,00 € |
|
|
12.07.2011 |
Daniel Bašo - Bezpečnostné uzam. systémy |
, |
14134217 |
|
|
Faktúra |
DF/0084/11 |
|
419,90 € |
|
|
12.07.2011 |
STRABAG Property and Facility Services |
Dunajská 32, Bratislava |
36361127 |
|
|
Faktúra |
DF/0085/11 |
|
178,68 € |
|
|
12.07.2011 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
DF/0086/11 |
|
38,75 € |
|
|
12.07.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
DF/0087/11 |
|
47,87 € |
|
|
12.07.2011 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
DF/0088/11 |
|
74,50 € |
|
|
15.07.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
DF/0089/11 |
|
523,72 € |
|
|
20.07.2011 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
DF/0090/11 |
|
98,26 € |
|
|
18.07.2011 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
DF/0091/11 |
|
8 000,00 € |
102-24-8761/2011 |
|
05.08.2011 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
DF/0092/11 |
|
148,32 € |
|
110010931,110010894 |
05.08.2011 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
DF/0093/11 |
|
322,00 € |
|
|
10.08.2011 |
Ing. Lucia Kirschnerová - PROACCOUNTING |
Svabinského 18, Bratislava - Petržalka |
43715443 |
|
|
Faktúra |
DF/0094/11 |
|
560,00 € |
|
|
10.08.2011 |
Ing. Lucia Kirschnerová - PROACCOUNTING |
Svabinského 18, Bratislava - Petržalka |
43715443 |
|
|
Faktúra |
DF/0095/11 |
|
48,00 € |
|
|
10.08.2011 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
DF/0096/11 |
|
105,60 € |
|
|
10.08.2011 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
DF/0097/11 |
|
33,92 € |
|
|
10.08.2011 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |