Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2684
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0056/14 184,00 € 06.05.2014 Ruth Esther Zorvan Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov 47209615 Faktúra
DF/0059/14 27,04 € 14.05.2014 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0057/14 120,00 € 13.05.2014 Direct Impact,s.r.o. Dunajská 25, Bratislava 35833637 Faktúra
DF/0058/14 226,00 € 14.05.2014 Vendelín Škorvaga D.N.L. Svätý Martin 1924, Senec 43521312 Faktúra
DF/0060/14 215,31 € 19.05.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0119/13 17 220,00 € Zmluva 11/2012 28.11.2013 Intergraph CS s.r.o Prosecká 851/64, Praha 9 44796650 Faktúra
DF/0075/13 47 040,00 € 13.08.2013 Intergraph CS s.r.o Prosecká 851/64, Praha 9 44796650 Faktúra
DF/0061/14 591,80 € 20.05.2014 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
DF/0063/14 306,15 € 21.05.2014 VisitAalborg Production a/s , 32657125 Faktúra
DF/0062/14 21,60 € 21.05.2014 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
VO/025/2014 81,25 € 29.05.2014 KLAR, s.r.o. Ul.1.mája 1741/117, Liptovský Mikuláš 35814471 Ing. Vašek Objednávka
VO/026/2014 530,00 € 02.06.2014 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Koceľova 15, Bratislava 17314453 Ing. Vašek Objednávka
DF/0064/14 97,50 € 28.05.2014 Hotel KLAR s.r.o. Ulica 1.mája 117, Liptovský Mikuláš 35814471 Faktúra
DF/0066/14 44,46 € 04.06.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0067/14 184,00 € 06.06.2014 Ruth Esther Zorvan Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov 47209615 Faktúra
DF/0065/14 530,00 € 02.06.2014 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Koceľova 15, Bratislava 17314453 Faktúra
DF/0068/14 21,84 € 12.06.2014 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0069/14 226,00 € 13.06.2014 Vendelín Škorvaga D.N.L. Svätý Martin 1924, Senec 43521312 Faktúra
DF/0070/14 44,76 € 18.06.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0073/14 212,45 € 20.06.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »