Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2684
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0071/14 | správa budovy 04/2014 | 702,72 € | 18.06.2014 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||||
DF/0072/14 | 481,66 € | 18.06.2014 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
VO/028/2014 | 303,80 € | 01.07.2014 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Ing. Vašek | riaditeľ | Objednávka | |||
DF/0076/14 | 23,90 € | 02.07.2014 | Daňový úrad | Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava - Ružinov | 0 | Faktúra | |||||
DF/0077/14 | 25,00 € | 02.07.2014 | Daňový úrad | Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava - Ružinov | 0 | Faktúra | |||||
DF/0081/14 | 3 645,00 € | 07.07.2014 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||||
DF/0084/14 | 4 606,50 € | 14.07.2014 | Okresný súd Bratislava II. | Drieňova 5, Bratislava | 0 | Faktúra | |||||
DF/0078/14 | 673,07 € | 04.07.2014 | LE CHEQUE DEJENUER | Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov | 31396674 | Faktúra | |||||
DF/0079/14 | 42,13 € | 5611862200 | 04.07.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
DF/0080/14 | 226,00 € | 04.07.2014 | Vendelín Škorvaga D.N.L. | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | Faktúra | |||||
DF/0082/14 | 55,75 € | 5611862200 | 08.07.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
DF/0083/14 | 23,42 € | 10.07.2014 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
DF/0074/14 | 138,00 € | 02.07.2014 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov | 47209615 | Faktúra | |||||
DF/0085/14 | 676,96 € | 16.07.2014 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
DF/0075/14 | 364,56 € | VO/028/2014 | 03.07.2014 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | ||||
VO/031/2014 | 1 320,00 € | 25.07.2014 | LE CHEQUE DEJENUER | Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov | 31396674 | Ing. Vašek | riaditeľ | Objednávka | |||
DF/0086/14 | 57,20 € | 21.07.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
DF/0087/14 | 232,02 € | 21.07.2014 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
DF/0088/14 | 1 346,14 € | 28.07.2014 | LE CHEQUE DEJENUER | Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov | 31396674 | Faktúra | |||||
VO/032/2014 | 68,00 € | 14.08.2014 | František Oboril - servis hasiacich zariadení | Chovateľská 2/A, Trnava | 22693122 | Ing. Vašek | riaditeľ | Objednávka |