Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2809
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0069/22 | dobropis k DF/0063/2022 - stolička DXRacer +dopr. | -29,75 € | VO/25/2022 | 09.06.2022 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
DF/0067/22 | zabezpečovanie BOZP 5/22 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 08.06.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
DF/0068/22 | energie 5/22 | 1 086,38 € | VUGK 13/2020Z | 08.06.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
VO/28/2022 | kolieska na kanc.stoličky 20ks | 469,00 € | 08.06.2022 | Chal-Tec GmbH | Wallstrasse 16, Berlin | 814529349 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
VO/26/2022 | redukčný adaptér /hlava piliera, podložka Swiss Kern/ | 172,80 € | 08.06.2022 | Kerti, s.r.o. | Boldocká cesta 306, Senec | 43910885 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
VO/27/2022 | kosa a kosák s prísl. + doprava | 52,78 € | 08.06.2022 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Pasienkova 12599/2G, Bratislava | 35950226 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
DF/0064/22 | internet 6/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 06.06.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
DF/0065/22 | phm-Octavia, Hyundai | 117,29 € | VUGK 3/2006A | 06.06.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0066/22 | mobilný internet 5/22 | 15,00 € | 06.06.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
DF/0063/22 | stolička DXRacer +dopr. | 279,44 € | 2022035 | 03.06.2022 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
DF/0062/22 | tonery Kyocera repasované | 469,57 € | VO/22/2022 | 01.06.2022 | Ledum Kamara SK s.r.o. | Zámocká 30, Bratislava | 48158836 | Faktúra | |||
DF/0061/22 | kancelárske a hyg.potreby | 514,81 € | VUGK 7/2021Z | 2022026 | 31.05.2022 | Pretože TRIPSY s.r.o. | Sliačska 1E, Bratislava III | 52724077 | Faktúra | ||
VO/25/2022 | stolička DXRacer +dopr. | 249,69 € | 31.05.2022 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
DF/0060/22 | stravné lístky 308 ks el.+154 ks pap. po 5,10 Eur | 2 320,62 € | VUGK 5/2021Z | 2022032 | 31.05.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
VO/24/2022 | stravné lístky 308 ks el.+154 ks pap. po 5,10 Eur | 2 356,20 € | 30.05.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
DF/0059/22 | refakturácia 4/22 | 904,80 € | VUGK 24/2016Z | 27.05.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0058/22 | 2x power Acer Aspire S3 Adapter + dopr. | 40,99 € | VO/21/2022 | 26.05.2022 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta 49, Košice | 36212466 | Faktúra | |||
VO/23/2022 | kancelárske potreby a hygienické potreby | 540,24 € | 26.05.2022 | Pretože TRIPSY s.r.o. | Sliačska 1E, Bratislava III | 52724077 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
DF/0057/22 | popl. Jarná ITAPA 2022 1 os. | 172,80 € | 25.05.2022 | Direct Impact,s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35833637 | Faktúra | ||||
VO/21/2022 | 2x 2-Power Acer Aspire S3 Adapter + doprava | 40,99 € | 24.05.2022 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta 49, Košice | 36212466 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka |