Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2810
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/06/2022 | IT technika /5xNTB, 5xdokovacia st.,4xSSD disk, dopr./ | 9 916,54 € | 28.02.2022 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta 49, Košice | 36212466 | Objednávka | ||||
VO/04/2022 | kúpa transportných kufrov 4 ks k LT | 513,93 € | 25.02.2022 | Fotoobchod, s.r.o. | Mánesova 864, Klatovy 1 | 02786711 | Objednávka | ||||
VO/05/2022 | str. lístky 566 ks /184 ks pap.+382 ks el./ po 4,20 | 2 377,20 € | VUGK5/2021Z | 25.02.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Objednávka | |||
DF/0012/22 | refakturácia 1/22 | 927,52 € | VUGK 24/2016Z | 21.02.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0011/22 | tel.služba 1/22 | 11,46 € | VUGK 6/2006A | 14.02.2022 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0009/22 | energie 1/22 | 929,83 € | VUGK 13/2020Z | 08.02.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
DF/0010/22 | zabezpečovanie BOZP 1/22 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 08.02.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
DF/0008/22 | tel.poplatky 1/22 | 105,70 € | VUGK 6/2019Z | 04.02.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0007/22 | phm-Octavia, Hyundai | 66,03 € | VUGK 3/2006A | 2021165 | 03.02.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||
DF/0005/22 | karta DOXX 3ks | 0,00 € | VUGK 5/2021Z | 02.02.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
DF/0006/22 | oprava toalety | 150,00 € | VO/03/2022 | 02.02.2022 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | |||
DF/0004/22 | internet 2/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 01.02.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
VO/02/2022 | str.lístky 220ks el.+160ks pap. po 4,20 | 1 596,00 € | VUGK5/2021Z | 31.01.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Objednávka | |||
VO/03/2022 | oprava WC | 150,00 € | 31.01.2022 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves | 44725388 | Objednávka | ||||
DF/0003/22 | str.lístky 220ks el.+160ks pap. po 4,20 | 1 571,90 € | VUGK5/2021Z | VO/02/2022 | 31.01.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
DF/0132/21 | refakturácia 12/21 | 669,88 € | VUGK 24/2016Z | 13.01.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0002/22 | oprava Octavia | 207,31 € | VO/01/2022 | 13.01.2022 | Drutechna, autodružstvo Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 000167436 | Faktúra | |||
VO/01/2022 | Octavia-servis a oprava vozidla | 207,31 € | 13.01.2022 | Drutechna, autodružstvo Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 000167436 | Objednávka | ||||
DF/0131/21 | tel.služba 12/21 | 21,28 € | VUGK 6/2006A | 11.01.2022 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0130/21 | energie 12/21 | 940,56 € | VUGK 13/2020Z | 10.01.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra |