Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
20362 |
|
152,26 € |
|
|
03.07.2020 |
Mesto Prešov |
Hlavná 73, Prešov |
00327646 |
|
|
Faktúra |
20363 |
|
16 665,00 € |
21-122-003938/2020 |
|
06.07.2020 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
20364 |
|
91,85 € |
7-122-55-001/2019 |
|
06.07.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
20365 |
|
64,76 € |
130260102/30.6.2009 |
|
06.07.2020 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
20366 |
|
264,00 € |
|
|
06.07.2020 |
Ing. Jana Klobučníková |
Nálepkova 309/10, Krpeľany |
35071966 |
|
|
Faktúra |
20367 |
|
5 525,02 € |
Z201769448_Z |
110-122/2020 |
06.07.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
20368 |
|
60,83 € |
Z696/24.5.2004 |
|
06.07.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
20369 |
|
1 858,06 € |
Z201769448_Z |
109-122/2020 |
06.07.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
20370 |
|
183,59 € |
Z696/24.5.2004 |
|
06.07.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
20371 |
|
9,95 € |
Z696/24.5.2004 |
|
06.07.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
20372 |
|
11 220,00 € |
Z201936366_Z |
|
06.07.2020 |
InterWay, a.s. |
Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
20373 |
|
24,60 € |
7-122-55-001/2019 |
|
07.07.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
20374 |
|
404,92 € |
7-122-55-001/2019 |
|
07.07.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
20375 |
|
384,00 € |
122/2020/000476 |
|
07.07.2020 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
20376 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
07.07.2020 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
20377 |
|
2 651,59 € |
140262865.2 |
|
08.07.2020 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
20378 |
|
73,11 € |
621490/12.9.2008 |
|
08.07.2020 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
20379 |
|
2 434,11 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
08.07.2020 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
20380 |
|
354,41 € |
PZ00024967/24.5.2004 |
|
08.07.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
20381 |
|
128,22 € |
1.3.2003 d.č.1-5 |
|
08.07.2020 |
REIN,s.r.o. |
Jánoškova 1545, Dolný Kubín |
36749133 |
|
|
Faktúra |