Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
20102 |
|
82,68 € |
0023922020 |
|
04.03.2020 |
Obec Štrba - obecný úrad |
Hlavná 188/67, Štrba |
00326615 |
|
|
Faktúra |
20103 |
|
1 409,04 € |
140262865.2 |
|
05.03.2020 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
20104 |
|
63,67 € |
130260102/30.6.2009 |
|
05.03.2020 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
20105 |
|
91,85 € |
7-122-55-001/2019 |
|
05.03.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
20106 |
|
8,84 € |
Z696/24.5.2004 |
|
05.03.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
20107 |
|
176,95 € |
PZ00027084/24.5.2004 |
|
05.03.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
20108 |
|
58,61 € |
Z696/24.5.2004 |
|
05.03.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
20109 |
|
964,80 € |
|
009-122/2020 |
05.03.2020 |
Technická inšpekcia, a.s. |
Trnavská cesta 56, Bratislava |
36653004 |
|
|
Faktúra |
20110 |
|
180,95 € |
92/2008 |
|
05.03.2020 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
20111 |
|
450,00 € |
|
035-122/2020 |
05.03.2020 |
AVIOS TRUCK, s.r.o. |
Divinka 35, Divinka |
46787534 |
|
|
Faktúra |
20112 |
|
11 220,00 € |
Z201936366_Z |
|
05.03.2020 |
InterWay, a.s. |
Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
20113 |
|
470,00 € |
1-122-23/2019 |
|
05.03.2020 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
20114 |
|
4 330,56 € |
Z201769448_Z |
045-122/2020 |
06.03.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
20115 |
|
588,55 € |
042-122/2020 |
|
06.03.2020 |
ELIT SLOVAKIA s.r.o. |
Kolmá 4, Bratislava |
31596061 |
|
|
Faktúra |
20116 |
|
5 760,00 € |
27-122-109/2019 |
|
06.03.2020 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
20117 |
|
1 263,41 € |
N-SSN-56100-02 |
|
06.03.2020 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
20118 |
|
441,35 € |
PZ00024967/24.5.2004 |
|
09.03.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
20119 |
|
-1 731,64 € |
621490/12.9.2008 |
|
09.03.2020 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
20120 |
|
102,29 € |
0058822020 |
|
09.03.2020 |
Mesto Lučenec - mestský úrad |
Novohradská 1, Lučenec |
00316181 |
|
|
Faktúra |
20121 |
|
11,42 € |
7-122-55-001/2019 |
|
10.03.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |