Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7431
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
23420 za služby BOZP, OPP a CO za mesiac 7/2023 470,00 € 2-121-0023-2022 02.08.2023 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
23479 služby BOZP,OPP,CO 08/2023 470,00 € 2-121-0023-2022 05.09.2023 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
23545 služby BOZP,OPP,CO 470,00 € 2-121-0023-2022 02.10.2023 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
23654 služby BOZP,OPP,CO 470,00 € 2-121-0023-2022 06.11.2023 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
23725 služby BOZP,OPP,CO 470,00 € 2-121-0023-2022 04.12.2023 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
23793 služby BOZP,OPP,CO 470,00 € 2-121-0023-2022 20.12.2023 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
24044 služby BOZP,OPP,CO 470,00 € 2-121-0023-2022 02.02.2024 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
24099 služby BOZP,OPP,CO 470,00 € 2-121-0023-2022 04.03.2024 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
24167 služby BOZP,OPP,CO 470,00 € 2-121-0023-2022 03.04.2024 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
24238 služby BOZP,OPP,CO 470,00 € 2-121-0023-2022 06.05.2024 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
24291 služby BOZP,OPP,CO 470,00 € 2-121-0023-2022 03.06.2024 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
24351 služby BOZP,OPP,CO 470,00 € 2-121-0023-2022 02.07.2024 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
20686 825,00 € 193-122/2020 14.12.2020 Alena Šútorová - TRIUMPH Veľké Uherce 89, Veľké Uherce 40952169 Faktúra
24031 trubice 50ks, tester autobatérií 278,78 € 009-122/2024 26.01.2024 Alexander Dudinský - DUWE Mirka Nešpora 4890/32, Prešov 46655476 Faktúra
23399 Výroba podzem. značiek 15x15x3 so stred. krížikom 960,00 € 096-122/2023 19.07.2023 Alfréd Juríček- KAMENÁR I. Krasku 803/55, Krupina 14207532 Faktúra
70180 82,80 € 24.04.2017 All Security Group s.r.o. E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen 50650955 Faktúra
70617 283,20 € 157-112/2017 08.12.2017 All Security Group s.r.o. E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen 50650955 Faktúra
80485 179,16 € 2003/179G 26.09.2018 All Security Group s.r.o. E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen 50650955 Faktúra
90287 163,20 € 2003/179G 27.05.2019 All Security Group s.r.o. E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen 50650955 Faktúra
90596 268,82 € 2003/179G 22.10.2019 All Security Group s.r.o. E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen 50650955 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »