Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7537
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22186 | 1 590,00 € | 050-122/2022 | 02.05.2022 | Alberding GmbH | Ludwig-Witthöft-Straße 14, Wildau | 811654774 | Faktúra | ||||
23186 | 1 590,00 € | 053-122/2023 | 13.04.2023 | Alberding GmbH | Ludwig-Witthöft-Straße 14, Wildau | 811654774 | Faktúra | ||||
24223 | služba Alberding- QC Checkstream 22.5.2024-21.5.2025 | 1 590,00 € | 084-122/2024 | 29.04.2024 | Alberding GmbH | Ludwig-Witthöft-Straße 14, Wildau | 811654774 | Faktúra | |||
40423 | školenie Varga | 1 386,00 € | 101-112/2014 | 22.09.2014 | ALEF Distribution SK, s.r.o. | Galvaniho 17/C, Bratislava II | 35703466 | Faktúra | |||
40434 | školenie Varga-part 2 | 1 386,00 € | 101-112/2014 | 02.10.2014 | ALEF Distribution SK, s.r.o. | Galvaniho 17/C, Bratislava II | 35703466 | Faktúra | |||
40573 | školenie Varga | 312,00 € | 04.12.2014 | ALEF Distribution SK, s.r.o. | Galvaniho 17/C, Bratislava - Ružinov | 35703466 | Faktúra | ||||
50609 | 1 068,00 € | 173-112/2015 | 14.12.2015 | ALEF Distribution SK, s.r.o. | Galvaniho 17/C, Bratislava - Ružinov | 35703466 | Faktúra | ||||
60609 | 588,00 € | 177-112/2016 | 21.12.2016 | ALEF Distribution SK, s.r.o. | Galvaniho 17/C, Bratislava - Ružinov | 35703466 | Faktúra | ||||
70361 | 318,34 € | 084-112/2017 | 04.08.2017 | Alemat.cz, spol. s r.o. | Světlogorská 2771/3, Tábor 1 | 28159233 | Faktúra | ||||
90098 | 470,00 € | 1-122-23/2019 | 01.03.2019 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | ||||
90714 | 470,00 € | 1-122-23/2019 | 04.04.2019 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | ||||
90251 | 470,00 € | 1-122-23/2019 | 07.05.2019 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | ||||
90312 | 470,00 € | 1-122-23/2019 | 06.06.2019 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | ||||
90350 | 470,00 € | 1-122-23/2019 | 01.07.2019 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | ||||
90433 | 470,00 € | 1-122-23/2019 | 12.08.2019 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | ||||
90482 | 470,00 € | 1-122-23/2019 | 06.09.2019 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | ||||
90543 | 470,00 € | 1-122-23/2019 | 07.10.2019 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | ||||
90612 | 470,00 € | 1-122-23/2019 | 04.11.2019 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | ||||
90680 | 470,00 € | 1-122-23/2019 | 05.12.2019 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | ||||
90727 | 470,00 € | 1-122-23/2019 | 07.01.2020 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra |