Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7262
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
23683 el.energia preplatok 10/2023 Krajná -100,83 € 2-121-0027-2022 14.11.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23684 el.energia preplatok 10/2023 Prešov -557,26 € 2-121-0027-2022 14.11.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23682 el.energia preplatok 10/2023 Štrba -138,09 € 2-121-0027-2022 14.11.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23686 el.energia preplatok 10/2023 Chlumeckého -14 267,24 € 2-121-0027-2022 15.11.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23779 el.energia preplatok 11/2023 Krajná -88,74 € 2-121-0027-2022 15.12.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23780 el.energia preplatok 11/2023 Chlumeckého -15 452,68 € 2-121-0027-2022 15.12.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23781 el.energia preplatok 11/2023 Prešov -557,04 € 2-121-0027-2022 15.12.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23782 el.energia preplatok 11/2023 Štrba -132,18 € 2-121-0027-2022 15.12.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
24009 preplatok el.energie 12/2023 Chlumeckého 4, BA -16 618,95 € 2-121-0027-2022 12.01.2024 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
24010 preplatok el. energie 12/2023 Krajná, BA -97,47 € 2-121-0027-2022 12.01.2024 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
24014 el.energia preplatok 12/2023 Prešov -599,81 € 2-121-0027-2022 15.01.2024 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
24015 el.energia - preplatok Štrba 12/2023 -161,68 € 2-121-0027-2022 15.01.2024 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
40494 oprava mot. vozidla 378,20 € 126-112/2014 21.10.2014 Zoltán Karátsony Reca 450, Reca 11882531 Faktúra
60098 432,00 € 029-112/2016 21.03.2016 Zoltán Karátsony Reca 450, Reca 11882531 Faktúra
40476 oprava mot. vozidla 880,00 € 124-112/2014 14.10.2014 Zoltán Baroš Štúrová 1122/15, Jelka 35201649 Faktúra
50080 815,00 € 021-112/2015 09.03.2015 Zoltán Baroš Štúrová 1122/15, Jelka 35201649 Faktúra
60019 910,00 € 004-112/2016 29.01.2016 Zoltán Baroš Štúrová 1122/15, Jelka 35201649 Faktúra
60538 985,00 € 147-112/2016 25.11.2016 Zoltán Baroš Štúrová 1122/15, Jelka 35201649 Faktúra
70073 943,00 € 018-112/2017 27.02.2017 Zoltán Baroš Štúrová 1122/15, Jelka 35201649 Faktúra
70585 940,00 € 148-112/2017 27.11.2017 Zoltán Baroš Štúrová 1122/15, Jelka 35201649 Faktúra