Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
70180 |
|
82,80 € |
|
|
24.04.2017 |
All Security Group s.r.o. |
E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen |
50650955 |
|
|
Faktúra |
70617 |
|
283,20 € |
|
157-112/2017 |
08.12.2017 |
All Security Group s.r.o. |
E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen |
50650955 |
|
|
Faktúra |
80485 |
|
179,16 € |
2003/179G |
|
26.09.2018 |
All Security Group s.r.o. |
E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen |
50650955 |
|
|
Faktúra |
90287 |
|
163,20 € |
2003/179G |
|
27.05.2019 |
All Security Group s.r.o. |
E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen |
50650955 |
|
|
Faktúra |
90596 |
|
268,82 € |
2003/179G |
|
22.10.2019 |
All Security Group s.r.o. |
E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen |
50650955 |
|
|
Faktúra |
20738 |
|
475,40 € |
2003/179G |
|
22.12.2020 |
All Security Group s.r.o. |
E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen |
50650955 |
|
|
Faktúra |
21559 |
|
354,72 € |
2003/179G |
|
25.11.2021 |
All Security Group s.r.o. |
E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen |
50650955 |
|
|
Faktúra |
22637 |
|
352,32 € |
2003/179G |
|
01.12.2022 |
All Security Group s.r.o. |
E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen |
50650955 |
|
|
Faktúra |
90446 |
|
98,90 € |
|
128-122/2019 |
20.08.2019 |
Peter Jurčišin |
Čergovská 7004/4, Prešov |
50500996 |
|
|
Faktúra |
70217 |
|
493,00 € |
|
029-112/2017 |
12.05.2017 |
ENERGMA s. r. o. |
Tematínska 6, Bratislava - |
50453220 |
|
|
Faktúra |
80283 |
|
504,00 € |
|
078-112/2018 |
01.06.2018 |
ENERGMA s. r. o. |
Tematínska 6, Bratislava - |
50453220 |
|
|
Faktúra |
90030 |
|
210,00 € |
|
|
30.01.2019 |
ENERGMA s. r. o. |
Tematínska 6, Bratislava - |
50453220 |
|
|
Faktúra |
90298 |
|
504,00 € |
|
089-122/2019 |
03.06.2019 |
ENERGMA s. r. o. |
Tematínska 6, Bratislava - |
50453220 |
|
|
Faktúra |
20322 |
|
75,00 € |
|
|
08.06.2020 |
ENERGMA s. r. o. |
Tematínska 6, Bratislava - |
50453220 |
|
|
Faktúra |
20323 |
|
504,00 € |
|
098-122/2020 |
08.06.2020 |
ENERGMA s. r. o. |
Tematínska 6, Bratislava - |
50453220 |
|
|
Faktúra |
20729 |
|
225,00 € |
|
|
21.12.2020 |
ENERGMA s. r. o. |
Tematínska 6, Bratislava - |
50453220 |
|
|
Faktúra |
21274 |
|
504,00 € |
|
076-122/2021 |
15.06.2021 |
ENERGMA s. r. o. |
Tematínska 6, Bratislava - |
50453220 |
|
|
Faktúra |
22289 |
|
379,00 € |
|
083-122/2022 |
28.06.2022 |
ENERGMA s. r. o. |
Tematínska 6, Bratislava - |
50453220 |
|
|
Faktúra |
23156 |
|
245,00 € |
|
|
31.03.2023 |
ENERGMA s. r. o. |
Tematínska 6, Bratislava - |
50453220 |
|
|
Faktúra |
70242 |
|
700,00 € |
|
051-112/2017 |
25.05.2017 |
BORMAR S, spol. s r. o. |
Baničova 3389/9 , Žilina |
50377621 |
|
|
Faktúra |