Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6947
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23596 | deratizácia Štrba | 120,00 € | 169-122/2023 | 17.10.2023 | Igor Puškáš Deratox-bio | Allendeho 3708/69, Poprad | 47397403 | Faktúra | |||
22613 | 498,00 € | 199-122/2022 | 25.11.2022 | PRIMAUTO s.r.o. | Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica | 47395818 | Faktúra | ||||
20448 | 189,30 € | 127-122/2020 | 24.08.2020 | MAKRA Services, s.r.o. | Nádvorná 2, Zvolen | 47364564 | Faktúra | ||||
22698 | 719,66 € | 209-122/2022 | 14.12.2022 | Branislav Královič - SKLENÁRSTVO, s. r. o. | Samova 4, Bratislava-Devínska Nová Ves | 47357746 | Faktúra | ||||
23523 | presťahovanie motorgenerátora | 1 764,00 € | 144-122/2023 | 27.09.2023 | ELTECO TECHNOLOGY s. r. o. | Rosinská cesta 15, Žilina | 47238909 | Faktúra | |||
50552 | 208 000,00 € | 104-122-1224/2015 | 24.11.2015 | HEATING PRO,s.r.o. | Ivánska cesta 2, Bratislava II | 47235322 | Faktúra | ||||
90236 | 267,05 € | 077-122/2019 | 30.04.2019 | HERBIA, a. s. | Podunajská 27, Bratislava | 47235225 | Faktúra | ||||
90394 | 307,50 € | 108-122/2019 | 16.07.2019 | HERBIA, a. s. | Podunajská 27, Bratislava | 47235225 | Faktúra | ||||
23299 | údržba zelenej strechy | 1 251,00 € | 079-122/2023 | 12.06.2023 | Falcon Intl. s.r.o. | Panónska cesta 9, Bratislava | 47213531 | Faktúra | |||
23387 | sadovnícke úpravy | 11 970,60 € | 106-122/2023 | 13.07.2023 | Falcon Intl. s.r.o. | Panónska cesta 9, Bratislava | 47213531 | Faktúra | |||
23542 | skupinové vzdelávanie zamestnancov- angličtina | 288,00 € | 2-120-0049-2023 | 02.10.2023 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
23544 | skupinové jazykové testovanie zamestnancov | 87,00 € | 127-122/2023 | 02.10.2023 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
23650 | skupinové vzdelávanie zamestnancov- angličtina | 672,00 € | 2-120-0049-2023 | 03.11.2023 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
20164 | 362,88 € | 065-122/2020 | 02.04.2020 | ROTA plus s.r.o. | Ružová 1003/4 , Stupava | 47198605 | Faktúra | ||||
70286 | 1 176,00 € | 20.06.2017 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | |||||
70391 | 1 008,00 € | HZ13-122-71/2017 | 032-112/2017 | 17.08.2017 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | |||
70421 | 840,00 € | HZ13-122-71/2017 | 12.09.2017 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | ||||
70489 | 336,00 € | HZ13-122-71/2017 | 13.10.2017 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | ||||
80180 | 1 071,00 € | HZ13-122-71/2017 | 13.04.2018 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | ||||
80227 | 651,00 € | HZ13-122-71/2017 | 07.05.2018 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra |