Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
20564 |
|
122,40 € |
|
158-122/2020 |
15.10.2020 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
Sliačska 1E, Bratislava |
52724077 |
|
|
Faktúra |
20696 |
|
2 086,78 € |
|
186-122/2020 |
15.12.2020 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
Sliačska 1E, Bratislava |
52724077 |
|
|
Faktúra |
21139 |
|
586,87 € |
|
031-122/2021 |
08.04.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
Sliačska 1E, Bratislava |
52724077 |
|
|
Faktúra |
21443 |
|
883,50 € |
25-122-003855/2021 |
|
05.10.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
Sliačska 1E, Bratislava |
52724077 |
|
|
Faktúra |
21423 |
|
142,67 € |
25-122-003855/2021 |
120-122/2021 |
28.09.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
Sliačska 1E, Bratislava |
52724077 |
|
|
Faktúra |
21561 |
|
180,34 € |
|
145-122/2021 |
25.11.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
Sliačska 1E, Bratislava |
52724077 |
|
|
Faktúra |
21562 |
|
891,77 € |
|
098-122/2021 |
25.11.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
Sliačska 1E, Bratislava |
52724077 |
|
|
Faktúra |
21660 |
|
1 707,84 € |
|
198-122/2021 |
21.12.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
Sliačska 1E, Bratislava |
52724077 |
|
|
Faktúra |
21661 |
|
1 774,22 € |
|
199-122/2021 |
21.12.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
Sliačska 1E, Bratislava |
52724077 |
|
|
Faktúra |
22070 |
|
338,69 € |
|
008-122/2022 |
21.02.2022 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
Sliačska 1E, Bratislava |
52724077 |
|
|
Faktúra |
22212 |
|
495,24 € |
|
055-122/2022 |
13.05.2022 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
Sliačska 1E, Bratislava |
52724077 |
|
|
Faktúra |
22270 |
|
759,60 € |
|
077-122/2022 |
15.06.2022 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
Sliačska 1E, Bratislava |
52724077 |
|
|
Faktúra |
22336 |
|
1 304,46 € |
|
079-122/2022 |
20.07.2022 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
Sliačska 1E, Bratislava |
52724077 |
|
|
Faktúra |
90706 |
|
1 407,00 € |
|
188-122/2019 |
12.12.2019 |
Guži, s.r.o. |
Tupolevova 1029/24, Bratislava V |
52564053 |
|
|
Faktúra |
20498 |
|
576,00 € |
13-122-002265/2020 |
|
22.09.2020 |
MYPRO s.r.o. |
Staromyjavská 716,73, Myjava |
52531431 |
|
|
Faktúra |
20667 |
|
451,20 € |
13-122-002265/2020 |
|
07.12.2020 |
MYPRO s.r.o. |
Staromyjavská 716,73, Myjava |
52531431 |
|
|
Faktúra |
21269 |
|
676,80 € |
13-122-002265/2020 |
|
14.06.2021 |
MYPRO s.r.o. |
Staromyjavská 716,73, Myjava |
52531431 |
|
|
Faktúra |
21550 |
|
676,80 € |
13-122-002265/2020 |
|
16.11.2021 |
MYPRO s.r.o. |
Staromyjavská 716,73, Myjava |
52531431 |
|
|
Faktúra |
22274 |
|
676,80 € |
13-122-002265/2020 |
|
16.06.2022 |
MYPRO s.r.o. |
Staromyjavská 716,73, Myjava |
52531431 |
|
|
Faktúra |
22569 |
|
676,80 € |
13-122-002265/2020 |
|
07.11.2022 |
MYPRO s.r.o. |
Staromyjavská 716,73, Myjava |
52531431 |
|
|
Faktúra |