Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7273
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
23748 skrine 4 633,20 € 203-122/2023 07.12.2023 A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B, Bratislava II 36268518 Faktúra
23685 školenie- špecialista VO 2 352,00 € 15.11.2023 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, Bratislava 35730129 Faktúra
24050 školenie- mzdový seminár Vývodíková, Banásová 309,60 € 07.02.2024 Asseco Solutions, a.s. Bárdošova 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
23735 školenie- ArcGIS Pro 8 112,00 € 184-122/2023 05.12.2023 ArcGEO Information Systems Blagoevova 9, Bratislava - Petržalka 31354882 Faktúra
24076 školenie vodičov 56ks 924,00 € 022-122/2024 20.02.2024 PhDr. Pavol Jamriška - Autoškola OMEGA Beniakova 3136/5 A, Bratislava - Karlova Ves 17424763 Faktúra
40055 školenie vodičov 728,00 € 2-122/14 14.02.2014 OMEGA, PhDr.Pavol Jamriška Beniakova 5/A, Bratislava 17424763 Faktúra
40125 školenie vodičov 432,00 € 12-122/14 04.04.2014 Akreditované centrum výcviku vodičov, s. r. o. Buková 20, Bratislava 45385351 Faktúra
40434 školenie Varga-part 2 1 386,00 € 101-112/2014 02.10.2014 ALEF Distribution SK, s.r.o. Galvaniho 17/C, Bratislava II 35703466 Faktúra
40423 školenie Varga 1 386,00 € 101-112/2014 22.09.2014 ALEF Distribution SK, s.r.o. Galvaniho 17/C, Bratislava II 35703466 Faktúra
40573 školenie Varga 312,00 € Mail 04.12.2014 ALEF Distribution SK, s.r.o. Galvaniho 17/C, Bratislava - Ružinov 35703466 Faktúra
40011 školenie Mgr. Makróczyová 66,00 € 15135-D1P0R2 21.01.2014 Asseco Solutions, a.s. Bárdošova 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
23733 školenie kuričov, obsluha tlakových nádob- Kurty 120,00 € 05.12.2023 Ing.Peter Toronský-VIPE Kavečianska cesta 38, Košice 10778250 Faktúra
40009 školenie Banásová 66,00 € 15021-H7G3L9 16.01.2014 Asseco Solutions, a.s. Bárdošova 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
23639 školenie - rotomaty CERS 333,60 € 27.10.2023 KOVAL SYSTEMS, a.s. Krížna 950/10, Beluša 31602029 Faktúra
24196 sklopný nárazník 2 892,00 € 064-122/2024 16.04.2024 AVIANA PLUS, s.r.o. Šenkvická 5, Pezinok 35941341 Faktúra
40093 sevis klimatizácie 1 200,00 € 205-122-499/2013 14.03.2014 Xway Trnavská 59, Bratislava II 35966301 Faktúra
40036 sevis a údržba kopírovacieho stroja Canon 150,19 € 006-112/2014 10.02.2014 PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava 31327681 Faktúra
40318 servisný zásah pre dochádzkový systém 399,60 € 069-122/2014 16.07.2014 APIS s.r.o. Lazovná 12, Banská Bystrica 30222575 Faktúra
40571 servisné, technické a komunikačné služby 10 200,00 € 35707003 d.č.1,2 04.12.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
23256 servisná prehliada zdvíhacieho zariadenia 108,00 € 065-122/2023 15.05.2023 VELCON spol. s r.o. Továrenská 368/40, Vlkanová 36056677 Faktúra