Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7280
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
23775 servis klimatizácie 2-3-4 Q 2023 3 600,00 € 37-122-005163/2021 14.12.2023 X way, s.r.o. Hlboká cesta 15, Chorvátsky Grob 35966301 Faktúra
40558 servis klimatizácie 1 200,00 € 205-122-499/2013 28.11.2014 Xway Trnavská 59, Bratislava - Ružinov 35966301 Faktúra
23216 servis IVECO BA356ZZ 1 683,13 € 049-122/2023 28.04.2023 AUTO - IMPEX spol. s r.o. Vlčie hrdlo 68, Bratislava 17329477 Faktúra
50014 servis a funkčná skúška EZS Prešov 187,85 € 2003/181 22.01.2015 Ján Časár - All Security Group. Voljanského 1636/16, Zvolen 34323112 Faktúra
50026 separovaný opdad 49,80 € SZ91700121/21.8.2007 05.02.2015 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 Faktúra
23518 sanácia-oprava dažďových zvodov 9 720,00 € 143-122/2023 26.09.2023 GAMAX stav s. r. o. Dopravná 1426/41, Bratislava 53010787 Faktúra
23387 sadovnícke úpravy 11 970,60 € 106-122/2023 13.07.2023 Falcon Intl. s.r.o. Panónska cesta 9, Bratislava 47213531 Faktúra
23327 rozšírenie Trimble Acces o meranie s totálnymi stanicami 960,00 € 085-22/2023 22.06.2023 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
23369 rozkladadacia pohovka 2x- Štrba 548,00 € 07.07.2023 Wilsondo s.r.o. Zemianska Dedina 75, Nižná 47429151 Faktúra
24174 rozbor vody rozšírený, ťažké kovy vzorka č.2 99,00 € 056-122/2024 05.04.2024 Danum, s.r.o. Bottova ul. 2899/1, Komárno 36824933 Faktúra
24173 rozbor vody rozšírený, ťažké kovy vzorka č.1 99,00 € 056-122/2024 05.04.2024 Danum, s.r.o. Bottova ul. 2899/1, Komárno 36824933 Faktúra
24175 rozbor vody rozšírený, ťažké kovy vzorka č. 3 99,00 € 056-122/2024 05.04.2024 Danum, s.r.o. Bottova ul. 2899/1, Komárno 36824933 Faktúra
23618 Roll Up Standard, tlač plachty roll upu 193,07 € 173-122/2023 24.10.2023 Plotbase s. r. o. Pečnianska ulica 5, Bratislava 45674515 Faktúra
23285 ročný prístup - verejná správa SR 204,00 € 02.06.2023 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Faktúra
23194 ročná kontrola EPS 2023 997,20 € 047-122/2023 18.04.2023 Pavol Petrišin SERVIS EPS Trnavská cesta 64, Bratislava 13994964 Faktúra
40153 ročná kontrola EPS 954,24 € 019-112/2014 16.04.2014 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
40535 roaming 9,00 € 117-112/2014 12.11.2014 T-Mobile Slovensko Bajkalská 28, Bratislava 35705019 Faktúra
23294 riadiaca jednotka on-line, off-line 2 340,24 € 035-122/2023 08.06.2023 EMCS s.r.o. Školská 198, Cabaj - Čápor 36556700 Faktúra
23416 režijné náklady Južná trieda 82, Košice za 2.štvrťrok 2023 1 369,37 € 02.01.2002 01.08.2023 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
24109 revízia zdvíhacieho zariadenia 78,00 € 039-122/2024 07.03.2024 Ing. Vladimír Huba Zochova 1106/40, Dolný Kubín 35077042 Faktúra