Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7537
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40242 | nájomné fľaša oceľová | 146,84 € | 007-112/2014 | 09.06.2014 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava - | 685852 | Faktúra | |||
40239 | preplatok za tep. energiu | -90,06 € | 621490/12.9.2008 | 09.06.2014 | Bratislavská teplárenská | Bajkalská 21/A, Bratislava - | 35823542 | Faktúra | |||
40243 | poplatky za pevnú sieť | 159,35 € | TP20401/4.5.1996 | 09.06.2014 | T Com, Slovak Telekom | Bajkálska 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
40244 | el. energia | 1 577,09 € | 140262865/1.2.2010 | 10.06.2014 | Západoslovenská energetika | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
40245 | IP telefóny | 195,83 € | H35706071/6.2.2006 | 10.06.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
40246 | internet | 1 907,99 € | 35707003 | 10.06.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
40247 | stravné lístky | 2 277,94 € | 10.06.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
40250 | prevodný modul zformátu DBF | 720,00 € | 026-112/2014 | 11.06.2014 | VÚGK | Chlumeckého 4, Bratislava - | 00166251 | Faktúra | |||
40249 | preplatok el. energie | -1 398,11 € | 93003422/21.6.2010 | 11.06.2014 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||
40248 | strážna služba | 2 812,32 € | 01/2011 z 22.11.2010 | 11.06.2014 | JMK TREND s.r.o. | Študentská 1442, Snina | 31661025 | Faktúra | |||
40251 | revízia el. zariadenia | 980,00 € | 047-112/2014 | 11.06.2014 | ELAZ - HORVÁTH | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | |||
40252 | predplatné mzdového poradcu | 77,65 € | 12.06.2014 | Poradca podnikateľa | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | ||||
40253 | mesačná kontorla EPS 06/14 | 50,18 € | 0705/1.6.2005 | 13.06.2014 | Petrišin Pavol - Servis EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava III | 13994964 | Faktúra | |||
40254 | vodné a stočné | 363,32 € | PZ00024967/24.5.2004 | 13.06.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
40255 | prevádzkové náklady v budove Žilina | 222,91 € | 92/08 z 1.7.2008 | 13.06.2014 | GZ REAL | Nám.A.Hlilnku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
40256 | refundácia-služby s užívaním budovy za 05/14 | 46,84 € | zo dňa 02. 01. 2002 | 16.06.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
40257 | havarijné poistenie | 647,58 € | 7710001632 | 16.06.2014 | Allianz - Slovenská poisťovňa | Račianska 62, Bratislava III | 00151700 | Faktúra | |||
40258 | povinné zmluvné poistenie | 403,42 € | 1100000564 | 16.06.2014 | Allianz - Slovenská poisťovňa | Račianska 62, Bratislava III | 00151700 | Faktúra | |||
40259 | odmena za právne služby | 1 194,00 € | 29.02.2008 d.č.1 | 17.06.2014 | Advokátska kancelária Gritters | Hattalova 12/B, Bratislava - | 36856941 | Faktúra | |||
40260 | oprava automobilu | 855,00 € | 056-112/2014 | 17.06.2014 | Detari Jozef | Turen 204, Tureň | 12685445 | Faktúra |