Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7267
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
23711 el.energia -16,50 € 26-122-005009/2020 27.11.2023 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
23712 el.energia -23,77 € 26-122-005009/2020 27.11.2023 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
23713 el.energia -15,46 € 26-122-005009/2020 27.11.2023 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
23708 el.energia , -Južná trieda Košice 3.Q2023 43,01 € 02.01.2002 23.11.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23702 filtre do auta 3 204,30 € 201-122/2023 22.11.2023 GR Auto s.r.o. Hlavná 9/21, Stupava 36711527 Faktúra
23701 lekárnička kovová 165,60 € 22.11.2023 B2B Partner s. r. o. Šulekova 2, Bratislava 44413467 Faktúra
23706 právne služby 3 651,13 € 23-122-004345/2020 22.11.2023 Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava 35855673 Faktúra
23707 PHM 1 647,90 € SN-SSN-56100-02 22.11.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
23703 letecké snímkovanie 137 010,94 € 2-230-0022-2023 22.11.2023 Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky Sokolská 2, Zvolen 42001315 Faktúra
23704 letecké snímkovanie 33 705,29 € 2-230-0022-2023 22.11.2023 Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky Sokolská 2, Zvolen 42001315 Faktúra
23705 telefóny 11 563,74 € 200-122/2023 22.11.2023 NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava III 35739487 Faktúra
23697 ochranné pracovné pomôcky 583,20 € 199-122/2023 21.11.2023 ARLAM s.r.o. Brnianska 420/2A, Trenčín 36329371 Faktúra
23699 tonery 11 929,20 € 194-122/2023 21.11.2023 JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3, Bratislava - 31344194 Faktúra
23700 Určenie parametrov tiažového poľa Zeme vybraným bodom Štátnej gravimetrickej siete 62 500,00 € 2-210-0010-2023 21.11.2023 Instytut Geodezji i Kartografii Zygmunta Modzelewskiego 27, Warszawa 000332305 Faktúra
23693 prenájom softvéru 4 800,00 € 183-122/2023 20.11.2023 3gon Slovakia, s.r.o. Klincová 35, Bratislava 52367339 Faktúra
23694 servis kotolne 10/2023, spotreba plynu 11/2023 230,08 € 26-122-005009/2020 20.11.2023 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
23695 el.energia 10/2023 Žilina 18,75 € 26-122-005009/2020 20.11.2023 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
23696 autosúčiastky 718,65 € 198-122/2023 20.11.2023 LKQ SK s.r.o. Stará Vajnorská 15, Bratislava 31596061 Faktúra
23692 bezpilotný letecký systém - Dron 11 883,60 € 181-122/2023 20.11.2023 3gon Slovakia, s.r.o. Klincová 35, Bratislava 52367339 Faktúra
23688 kovová kancelárska skriňa 1 544,40 € 191-122/2023 16.11.2023 A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B, Bratislava II 36268518 Faktúra