Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
50570 |
|
582,00 € |
|
108-112/2015 |
02.12.2015 |
ORNTH spol. s r.o. |
Trieda SNP 82, Banská Bystrica |
31559956 |
|
|
Faktúra |
50577 |
|
20,00 € |
|
139-112/2015 |
04.12.2015 |
Disig, a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35975946 |
|
|
Faktúra |
50574 |
|
1 102,80 € |
|
156-112/2015 |
03.12.2015 |
Štefan Grujbár -Termo - Gas |
Matúškovo 436, Matúškovo |
34649638 |
|
|
Faktúra |
50579 |
|
984,00 € |
|
168-112/2015 |
04.12.2015 |
SOLAR SERVIS s.r.o. |
Okružná 16, Okružná |
46636218 |
|
|
Faktúra |
50578 |
|
542,00 € |
|
157-112/2015 |
04.12.2015 |
Vladimír Korec |
Saratovská 19, Bratislava IV |
34297537 |
|
|
Faktúra |
50576 |
|
993,00 € |
|
165-112/2015 |
04.12.2015 |
Štefan Kolesár - KOLZVAR |
L. Novomeského 2721/36, Pezinok |
34900756 |
|
|
Faktúra |
50583 |
|
934,80 € |
|
163-112/2015 |
07.12.2015 |
TYPOCON spol. s r.o. |
Šoltésovej 2, Bratislava |
17322057 |
|
|
Faktúra |
50585 |
|
874,00 € |
|
|
07.12.2015 |
SHUTTER |
, |
32827504 |
|
|
Faktúra |
50586 |
|
142,14 € |
|
|
07.12.2015 |
Messer Tatragas |
Chalupkova 9, Bratislava - |
685852 |
|
|
Faktúra |
50587 |
|
464,52 € |
|
|
07.12.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
Primaciálne námestie 1, Bratislava |
00603481 |
|
|
Faktúra |
50589 |
|
180,00 € |
|
154-112/04.12.2015 |
07.12.2015 |
GBART spol. s.r.o. |
Pezinská 30, Senec |
47883197 |
|
|
Faktúra |
50590 |
|
954,39 € |
|
|
07.12.2015 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
50591 |
|
50,18 € |
|
|
07.12.2015 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
50592 |
|
546,50 € |
|
|
07.12.2015 |
František Rehanek AUTODOPRAVA |
Mikušovce 37, Lučenec |
41814916 |
|
|
Faktúra |
50588 |
|
95,81 € |
|
|
07.12.2015 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
50593 |
|
2 609,42 € |
|
|
08.12.2015 |
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto |
00585441 |
|
|
Faktúra |
50594 |
|
123,68 € |
|
|
08.12.2015 |
T Com, Slovak Telekom |
Bajkálska 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
50597 |
|
2 610,71 € |
|
|
09.12.2015 |
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. |
Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 |
|
|
Faktúra |
50619 |
|
984,00 € |
|
179-112/2015 |
15.12.2015 |
JURIGA spol. s r.o. |
Gercenova 3, Bratislava - |
31344194 |
|
|
Faktúra |
50620 |
|
998,76 € |
|
070-112/2015 |
15.12.2015 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
Šamorínska 39, Senec |
35710357 |
|
|
Faktúra |