Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
50622 |
|
250,00 € |
|
180-112/2015 |
15.12.2015 |
ELAZ - HORVÁTH |
Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce |
30006457 |
|
|
Faktúra |
50599 |
|
11,06 € |
|
|
09.12.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
50601 |
|
11,15 € |
|
|
09.12.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
50605 |
|
1 268,95 € |
|
|
10.12.2015 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
50606 |
|
26,19 € |
|
|
10.12.2015 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
50607 |
|
998,00 € |
|
172-112/2015 |
10.12.2015 |
CIPISEK, s.r.o. |
Podhradík 9, Podhradík |
36794023 |
|
|
Faktúra |
50608 |
|
919,48 € |
|
|
11.12.2015 |
Autoteam, s.r.o |
Hviezdoslavova 167, Stupava |
35819464 |
|
|
Faktúra |
50611 |
|
8 410,30 € |
|
|
14.12.2015 |
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto |
00585441 |
|
|
Faktúra |
60615 |
|
5 640,00 € |
|
171-112/2016 |
22.12.2016 |
InterWay, a.s. |
P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
50612 |
|
977,00 € |
|
174-112/2015 |
14.12.2015 |
SKS Prešov s.r.o. |
Budovateľská 3590/22 , Prešov |
44783019 |
|
|
Faktúra |
50596 |
|
309,25 € |
|
|
09.12.2015 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
Prievozská 4/B, Bratislava II |
36192384 |
|
|
Faktúra |
50598 |
|
213,44 € |
|
|
09.12.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
50600 |
|
70,78 € |
|
|
09.12.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
50602 |
|
412,37 € |
|
|
09.12.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
50603 |
|
58,00 € |
|
|
09.12.2015 |
PORADCA s.r.o. |
Pri Celulózke 40, Žilina |
36371271 |
|
|
Faktúra |
50626 |
|
779,87 € |
|
182-112/2015 |
17.12.2015 |
TYPOCON spol. s r.o. |
Šoltésovej 2, Bratislava |
17322057 |
|
|
Faktúra |
50624 |
|
1 068,00 € |
|
178,112/2015 |
17.12.2015 |
BELSYS, s.r.o. |
Adámiho 14, Bratislava |
36711845 |
|
|
Faktúra |
50604 |
|
-441,22 € |
|
|
10.12.2015 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
50610 |
|
70 800,00 € |
|
|
10.12.2015 |
Pri Jazere s.r.o. |
Starobystrická 204, Zálesie |
44227221 |
|
|
Faktúra |
50623 |
|
920,25 € |
|
177-112/2015 |
17.12.2015 |
Štefan Kolesár - KOLZVAR |
L. Novomeského 2721/36, Pezinok |
34900756 |
|
|
Faktúra |