Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6942
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40519 | stabilizácia geodetického bodu | 4 272,00 € | 092-112/2014 | 06.11.2014 | ENVIGEO, a.s. | Kynceľova 2, Banská Bystrica | 31600891 | Faktúra | |||
40525 | kontrola komína | 23,00 € | 133-112/2014 | 10.11.2014 | Jozef Róža, Kominárstvo | , | 30375312 | Faktúra | |||
40527 | nájomné fľaša oceľová | 146,84 € | Obj. č. 007-112/2014 | 10.11.2014 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava - | 685852 | Faktúra | |||
40541 | autosúčiastky | 930,00 € | 140-112/2014 | 14.11.2014 | Imrich Bodo | Pivničná 89, Senec | 32825811 | Faktúra | |||
40535 | roaming | 9,00 € | 117-112/2014 | 12.11.2014 | T-Mobile Slovensko | Bajkalská 28, Bratislava | 35705019 | Faktúra | |||
40536 | stravné lístky | 1 847,89 € | 142-112/2014 | 12.11.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
40540 | ubytovanie Celler, Udvardy | 139,21 € | ZPC 14/2014 | 13.11.2014 | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 166260 | Faktúra | |||
40543 | kancelársky nábytok | 75,70 € | 110-112/2014 | 19.11.2014 | KOVOTYP, s.r.o. | Ľanová 8, Bratislava II | 35808705 | Faktúra | |||
40550 | oprava mot. vozidla | 885,00 € | 141-112/2014 | 24.11.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
40552 | autosúčiastky | 793,92 € | 149-112/2014 | 25.11.2014 | Imrich Bodo | Pivničná 89, Senec | 32825811 | Faktúra | |||
40551 | oprava ústredného kúrenia | 165,38 € | 147-112/2014 | 25.11.2014 | Plynospol s.r.o. | Budovateľská 22, Prešov | 31652816 | Faktúra | |||
40554 | autosúčiastky | 927,00 € | 150-112/2014 | 28.11.2014 | Promotor, spol. s r.o. | Hlavná 53, Stupava | 34118799 | Faktúra | |||
40565 | grafické spracovanie tlačových podkladov na kalendár 2015 | 675,60 € | 146-112/2014 | 02.12.2014 | TYPOCON spol. s r.o. | Šoltésovej 2, Bratislava | 17322057 | Faktúra | |||
40570 | stravné lístky | 3 749,53 € | 154-112/2014 | 04.12.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
40566 | servis totálnych staníc Trimble S6 | 720,00 € | 144-112/2014 | 03.12.2014 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
40573 | školenie Varga | 312,00 € | 04.12.2014 | ALEF Distribution SK, s.r.o. | Galvaniho 17/C, Bratislava - Ružinov | 35703466 | Faktúra | ||||
40574 | vykonané maliarské práce | 13 800,00 € | 148-112/2014 | 05.12.2014 | INFON , s.r.o. | Miletičova 68, Bratislava - Ružinov | 35869194 | Faktúra | |||
40581 | nájomné fľaša oceľová | 142,14 € | Obj. č. 007-112/2014 | 08.12.2014 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava - | 685852 | Faktúra | |||
40593 | prezutie peneumatík | 243,84 € | 151-112/2014 | 08.12.2014 | Igor Olejník - Pneuservis PROTEK | Vrútocká 57, Bratislava | 34449001 | Faktúra | |||
40594 | tlač kalendárov 2015 | 980,40 € | 156-112/2014 | 09.12.2014 | TYPOCON spol. s r.o. | Šoltésovej 2, Bratislava | 17322057 | Faktúra |