Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7657
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40266 | multifunkčná tlačiareň | 10 765,20 € | 807-122-213/2014 | 19.06.2014 | COMSYCO, s. r. o. | Nám. Slobody 28, Bratislava I | 35795786 | Faktúra | |||
40269 | letenka | 1 627,39 € | 059-112/2014 | 24.06.2014 | LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS spol. s r.o. | Tyršovo nábrežie 1, Košice | 31680356 | Faktúra | |||
40220 | stravné lístky | 6 719,59 € | 052-112/2014 | 03.06.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
40231 | pohonné hmoty | 2 398,90 € | SN-SSN-56100-02 | 06.06.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
40247 | stravné lístky | 2 277,94 € | 10.06.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
40257 | havarijné poistenie | 647,58 € | 7710001632 | 16.06.2014 | Allianz - Slovenská poisťovňa | Račianska 62, Bratislava III | 00151700 | Faktúra | |||
40258 | povinné zmluvné poistenie | 403,42 € | 1100000564 | 16.06.2014 | Allianz - Slovenská poisťovňa | Račianska 62, Bratislava III | 00151700 | Faktúra | |||
40267 | prevádzkové náklady za 4Q/2013 | 770,96 € | zo dňa 02.01.2002 | 23.06.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
40268 | pohonné hmoty | 2 666,85 € | SN-SSN-56100-02 | 23.06.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
40274 | 335,71 € | B/2014/136384//19 | 27.06.2014 | Mesto Košice - mestský úrad | Trieda SNP 48/A, Košice | 00691135 | Faktúra | ||||
40270 | 547,20 € | 058-112/2014 | 26.06.2014 | Imrich Bodo | Pivničná 89, Senec | 32825811 | Faktúra | ||||
40271 | 27,01 € | 060-112/2014 | 26.06.2014 | Antalis, a.s. | Mlynské Nivy 73, Bratislava | 35699434 | Faktúra | ||||
40272 | 1 200,00 € | GKÚ-205-122-499/2013 | 27.06.2014 | Xway | Trnavská 59, Bratislava II | 35966301 | Faktúra | ||||
40273 | 206,40 € | GKÚ-205-122-499/2013 | 27.06.2014 | Xway | Trnavská 59, Bratislava II | 35966301 | Faktúra | ||||
40279 | 645,00 € | 065-112/2014 | 03.07.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | ||||
40275 | 81,96 € | 034-112/2014 | 01.07.2014 | Advanced s.r.o. | Na vinohrady 4, Trenčín | 36330299 | Faktúra | ||||
40277 | poplatok za MT | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 02.07.2014 | Orange Slovensko | Metodova 8, Bratislava - Nivy | 35697270 | Faktúra | |||
40278 | nájomné za set-top-box | 50,70 € | 1588813/22.7.2010 | 02.07.2014 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | Ševčenkova 36, Bratislava - | 35971967 | Faktúra | |||
40280 | servis výťahov | 67,56 € | 23/2000 | 03.07.2014 | Cyril Rumpel - OVYR | Mlynarovičova 3, Bratislava - | 13956141 | Faktúra | |||
40283 | upratovanie v L.M 06/14 | 744,00 € | 5.8.2010 | 04.07.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra |