Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7261
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
40091 el. energia 1 240,06 € 140262865/1.2.2010, 13.03.2014 Západoslovenská energetika Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
40090 el. energia 2 356,38 € 93003422/21.6.2010 13.03.2014 Stredoslovenská energetika, Ulica republiky 5, Žilina 36403008 Faktúra
40089 poplatok za kom. odpady 112,78 € 1620158107/2014 13.03.2014 Mesto Liptovský Mikuláš - mestský úrad Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš 315524 Faktúra
40088 upratovanie 128,22 € 13.03.2014 REIN - JUDr.Anton Bukna Mierová 1970/21, Dolný Kubín 14166445 Faktúra
40087 preplatok tepelnej energie -2 480,62 € 621490/12.9.2008 12.03.2014 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
40086 poplatky za MT 924,56 € T-Mobile/21.2.2012 12.03.2014 T-Mobile Slovensko Bajkalská 28, Bratislava 35705019 Faktúra
40085 kurz. anj. jazyka 387,00 € 48-122-135/2013 12.03.2014 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
40084 poplatky za služby pevnej siete 155,82 € TP20401/4.5.1996 11.03.2014 T Com, Slovak Telekom Bajkálska 28, Bratislava 35763469 Faktúra
40083 internt, zabezp. tech,. a servisných služieb 10 907,99 € 35707003 11.03.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
40082 IP telefóny 173,36 € H35706071/6.2.2006 11.03.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
40081 nájomné fľaša oceľová 109,88 € 007-112/2014 10.03.2014 Messer Tatragas Chalupkova 9, Bratislava - 685852 Faktúra
40080 daň z nehnuteľností 8 888,32 € 1/14/010621-36/55 10.03.2014 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 00603481 Faktúra
40078 poplatok za kom. odpad 464,52 € 300423/4.3.1994 07.03.2014 Magistrát hlavného mesta Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 00603481 Faktúra
40075 prev. náklady- el. energia 327,43 € 02.01.2002 06.03.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40074 upratovanie v L. M. za 02/14 744,00 € 5.8.2010 06.03.2014 JASTAR+, s.r.o. ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš 36431800 Faktúra
40072 zrážková voda 195,74 € Z696/24.5.2004 04.03.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40071 zrážková voda 9,95 € Z696/24.5.2004 04.03.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40070 zrážková voda 65,24 € Z696/24.5.2004 04.03.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40069 vodné a stočné 6,68 € PZ00027084/24.5.2004 04.03.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40068 vodné a stočné 405,67 € PZ00024967/24.5.2004 04.03.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »