Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7262
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
40007 poplatky za internet 1 907,99 € 35707003 13.01.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava I 35765143 Faktúra
30699 IP telefóny 130,61 € H35706071/6.2.2006 13.01.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava I 35765143 Faktúra
30698 zrážková voda 218,32 € Z696/24.5.2004 13.01.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava I 35850370 Faktúra
30697 zrážková voda 11,95 € Z696/24.5.2004 13.01.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava I 35850370 Faktúra
30696 zrážková voda 71,69 € Z696/24.5.2004 13.01.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava I 35850370 Faktúra
30695 vodné a stočné 13,16 € PZ00027084/24.5.2004 13.01.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava I 35850370 Faktúra
30694 vodné a stočné 329,16 € PZ00024967/24.5.2004 13.01.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava I 35850370 Faktúra
40006 Kontrola EPS 1/2014 246,00 € 0705/1.6.2005 10.01.2014 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
40005 monitorovanie objektu 319,64 € 98900379/S 10.01.2014 Securiton Servis Nevädzova 8, Bratislava I 35693835 Faktúra
30693 el. energia 4 637,48 € 93003422/21.6.2010 10.01.2014 Stredoslovenská energetika, Ulica republiky 5, Žilina 36403008 Faktúra
30692 el. energia 251,05 € 140262865/1.2.2010 10.01.2014 Západoslovenská energetika Čulenova 6, Bratislava I 36677281 Faktúra
30691 poplatky za teminál 28,98 € 207-122-525/2013 10.01.2014 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
30690 odkanalizovanie odpadových vôd 226,91 € 25019/2010 10.01.2014 OZETA NEO, a.s. Veľkomoravská 9, Trenčín 36329843 Faktúra
30689 odkanalizovanie zrážkových vôd 163,63 € 24976/2010 10.01.2014 OZETA NEO, a.s. Veľkomoravská 9, Trenčín 36329843 Faktúra
30688 upratovanie 744,00 € 5.8.2010 09.01.2014 JASTAR+, s.r.o. ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš 36431800 Faktúra
30687 poplatky za pevnú sieť 130,37 € TP20401/4.5.1996 09.01.2014 T Com, Slovak Telekom Bajkálska 28, Bratislava 35763469 Faktúra
30686 nájomné fľaša oceľová 121,55 € 001-112/2013/A 09.01.2014 Messer Tatragas Chalupkova 9, Bratislava I 685852 Faktúra
30685 kurz anj. jazyka 344,00 € 48-122-135/2013 09.01.2014 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
30684 strážna služba 2 812,32 € 01/2011 z 22.11.2010 09.01.2014 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, Snina 31661025 Faktúra
30683 upratovanie v Žiline 259,20 € 28.12.2009 07.01.2014 Geodézia Žilina a.s. Hollého 7, Žilina 36859010 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »