Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2809
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0023/23 | úč.poplatok 27.medz.česko-slov.-poľské geod.dni 3os. | 1 180,00 € | 2023003 | 15.03.2023 | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov | Koceľova 15, Bratislava | 17314453 | Faktúra | |||
DF/0022/23 | vyúčtovanie energie za 2/23 | 1 761,90 € | 3-120-0014-2022 | 13.03.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
DF/0021/23 | transportný kufor B&W Outdoor Case 5500 | 258,60 € | VO/06/2023 | 09.03.2023 | Fotoobchod, s.r.o. | Mánesova 864, Klatovy 1 | 02786711 | Faktúra | |||
DF/0020/23 | dobropis k DF/0013/23-úrok z omeškania | -1,85 € | 3-120-0014-2022 | 2023007 | 07.03.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | ||
DF/0019/23 | popl.školenie Zber fin.výkazov do CKS | 89,00 € | 06.03.2023 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
DF/0016/23 | parapetné dosky na WC | 250,00 € | VO/07/2023 | 03.03.2023 | Roman Žiak HAXER servis | Duklianska 1570/4, Zlaté Moravce | 51652030 | Faktúra | |||
DF/0017/23 | zabezpečovanie BOZP 2/23 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 03.03.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
DF/0018/23 | Octavia-phm, umývanie | 63,49 € | VUGK 3/2006A | 2023006 | 03.03.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||
DF/0015/23 | stravné lístky el. 115 ks | 747,13 € | VUGK 11/2022Z | VO/09/2023 | 27.02.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
VO/09/2023 | stravné lístky el. 115 ks po 6,50 | 747,50 € | 27.02.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
DF/0014/23 | refakturácia 1/23 | 1 151,96 € | VUGK 24/2016Z | 2022181 | 23.02.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||
DF/0013/23 | elektrina 1/23-vyúčtovanie | 1 938,41 € | 3-120-0014-2022 | 2022211 | 22.02.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | ||
VO/07/2023 | parapetné dosky na WC + doprava | 250,00 € | 17.02.2023 | Roman Žiak HAXER servis | Duklianska 1570/4, Zlaté Moravce | 51652030 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
VO/08/2023 | nakladacia rampa WM Telescopic ECO | 708,40 € | 17.02.2023 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. | Elektrárenská 6, Bratislava | 35799331 | Objednávka | ||||
DF/0012/23 | kancelárske a hygienické potreby | 167,53 € | VO/004/2023 | 16.02.2023 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
VO/06/2023 | B&W Outdoor Case | 259,90 € | 16.02.2023 | Fotoobchod, s.r.o. | Mánesova 864, Klatovy 1 | 02786711 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
DF/0010/23 | školenie Nové postupy účtovania od 1.1.2023 | 89,00 € | 2023001 | 15.02.2023 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | |||
DF/0011/23 | refakturácia hlasových a dátových služieb 1/23 | 179,03 € | VUGK 06/2022 | 2022029 | 15.02.2023 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | ||
DF/0009/23 | zásobník na toaletný papier 5x + doprava | 112,09 € | VO/05/2023 | 13.02.2023 | A.T.Shop s.r.o. | Borská 2803/75, Plzeň 16 | 26374757 | Faktúra | |||
VO/05/2023 | držiak na toaletný papier Jumbo 5x | 112,09 € | 08.02.2023 | A.T.Shop s.r.o. | Borská 2803/75, Plzeň 16 | 26374757 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka |