Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2809
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0008/23 phm Octavia 61,12 € VUGK 3/2006A 06.02.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
VO/04/2023 kancelárske a hygienické potreby 167,53 € 06.02.2023 4media s.r.o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava 44227892 Ing. Tomáš Kubasák Objednávka
DF/0006/23 zabezpečovanie BOZP 1/23 48,00 € VUGK 30/2021Z 02.02.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 301/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0007/23 pevný disk Seagate ST600MP0005 312,00 € VO/03/2023 02.02.2023 Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH Lachova 35, Bratislava 32191391 Faktúra
DF/0005/23 internet 2/23 72,00 € VUGK 21/2020D 01.02.2023 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0004/23 int.žalúzie 3x, sieť proti hmyzu, prevodovka 1x, nastavenie okien 227,50 € VO/01/2023 31.01.2023 Roman Žiak HAXER servis Duklianska 1570/4, Zlaté Moravce 51652030 Faktúra
VO/03/2023 Pevný disk Seagate ST6000MP0005 600GB,15k,2,5"SAS3.0 312,00 € 26.01.2023 Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH Lachova 35, Bratislava 32191391 Ing. Tomáš Kubasák Objednávka
DF/0003/23 stravné lístky el. 100 ks 509,74 € VUGK 11/2022Z VO/02/2023 24.01.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
VO/02/2023 stravné lístky el. 100 ks po 5,10 510,00 € 24.01.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Ing. Tomáš Kubasák Objednávka
DF/0170/22 refakturácia hlasových a dátových služieb 12/22 178,38 € VUGK 06/2022Z 2022036 19.01.2023 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0002/23 phm Octavia 32,42 € VUGK 3/2006A 18.01.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0168/22 vyúčt.faktúra za elektrinu 12/22 2 284,72 € 3-120-2-2022 12.01.2023 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0167/22 phm-Octavia, Hyundai 119,53 € VUGK 3/2006A 04.01.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
VO/01/2023 2x servis okien + 3x žalúzie, 1x sieť, doprava 227,50 € 03.01.2023 Roman Žiak HAXER servis Duklianska 1570/4, Zlaté Moravce 51652030 Ing. Tomáš Kubasák Objednávka
DF/0001/23 internet 1/23 72,00 € VUGK 21/2020D 02.01.2023 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0169/22 refakturácia 12/22 745,29 € VUGK 24/2016Z 2022089 31.12.2022 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0166/22 notebooky a dokovacie stanice 18 554,40 € VO/53/2022 28.12.2022 ARTINIT s.r.o. Mlynské Nivy 48, Bratislava 46946853 Faktúra
DF/0165/22 upgrade serverov a storage zariadení 40 557,60 € VUGK 3-110-0011-2022 23.12.2022 Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH Lachova 35, Bratislava 32191391 Faktúra
DF/0164/22 servis okien + oprava žalúzií + sieťky na okná 2 785,40 € 2022048 21.12.2022 Roman Žiak HAXER servis Duklianska 1570/4, Zlaté Moravce 51652030 Faktúra
DF/0163/22 phm Octavia 69,35 € VUGK 3/2006A 2022068 20.12.2022 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra