Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2809
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/31/2023 | dopravný kužel 2x | 26,00 € | 08.08.2023 | TRAIVA s.r.o. | Pohraniční 678/104, Ostrava-Vítkovice | 25380141 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
VO/30/2023 | dátové káble | 25,51 € | 07.08.2023 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
DF/0081/23 | Octavia-phm | 53,90 € | VUGK 3/2006A | 04.08.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0080/23 | tonery do tlačiarní Kyocera /6x čierny, 12x farebný/ a HP /1x/ | 1 639,75 € | VO/29/2023 | 03.08.2023 | interNETmania SK s.r.o. | Námestie osloboditeľov 87/23, Liptovský Mikuláš | 50462164 | Faktúra | |||
DF/0079/23 | zabezpečovanie BOZP 7/23 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 03.08.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
VO/29/2023 | tonery do tlačiarní Kyocera /6x čierny, 12x farebný/ a HP /1x/ | 1 639,75 € | 31.07.2023 | interNETmania SK s.r.o. | Námestie osloboditeľov 87/23, Liptovský Mikuláš | 50462164 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
VO/28/2023 | el.stravné lístky 110ks á 6,50 | 715,00 € | 28.07.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
DF/0078/23 | stravné lístky el. 110ks á 6,50 | 714,64 € | VUGK 11/2022Z | VO/28/2023 | 28.07.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
DF/0076/23 | príslušenstvo k NTB a PC | 491,64 € | VO/25/2023 | 25.07.2023 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
DF/0077/23 | aplikácia Adobe Acrobat Pro 25.7.23-24.7.24 | 287,88 € | VO/27/2023 | 25.07.2023 | Adobe Systems Software Ireland Ltd | Riverwalk, Citywest Business Park 4-6, Dublin 24 | 00000000 | Faktúra | |||
VO/27/2023 | aplikácia Adobe Acrobat Pro 2x | 690,92 € | 24.07.2023 | Adobe Systems Software Ireland Ltd | Riverwalk, Citywest Business Park 4-6, Dublin 24 | 00000000 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
VO/26/2023 | Vypracovanie projektovej dokumentácie na fotovoltické zariadenie. | 3 900,00 € | 21.07.2023 | OPAlight.SK, s.r.o. | Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou | 51712831 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
VO/25/2023 | príslušenstvo k NTB a PC | 491,64 € | 19.07.2023 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
DF/0075/23 | Octavia-phm, screenwash | 136,88 € | VUGK 3/2006A | 18.07.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0073/23 | prepojovacie káble 4x, redukcia 2x, doprava-ALZA | 33,44 € | 17.07.2023 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | ||||
DF/0074/23 | odstránenie závad po revízií elektrických zariadení | 315,00 € | VO/23/2023 | 17.07.2023 | Gabriel Tóth - Elektro | Trstená na Ostrove 15, Trstená na Ostrove | 43222170 | Faktúra | |||
DF/0072/23 | vyúčtovanie energie za 6/23 | 1 303,74 € | 3-120-0014-2022 | 14.07.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
DF/0071/23 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 6/23 | 175,24 € | VUGK6/2022Z | 14.07.2023 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
DF/0069/23 | servis klimatizačných jednotiek | 1 100,00 € | VO/22/2023 | 10.07.2023 | B.M.COOLING s.r.o. | Bieloruská 5190/20, Bratislava | 47699116 | Faktúra | |||
DF/0070/23 | prerábka 4ks vonkajších klimatiz. zariadení | 500,00 € | VO/21/2023 | 10.07.2023 | B.M.COOLING s.r.o. | Bieloruská 5190/20, Bratislava | 47699116 | Faktúra |