Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2809
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0148/24 refakturácia 11/24 1 174,73 € VUGK 24/2016Z 19.12.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0147/24 vianočné balíčky s logom 1 607,26 € VO/45/2024 19.12.2024 VISI INVEST s.r.o. SNP 279/107, Smolenice 47815507 Faktúra
DF/0146/24 OPEL nájom 1.1.-31.1.25 614,45 € 3-110-0019-2023 17.12.2024 ARVAL Slovakia s.r.o. Pribinova 19, Bratislava 35890487 Faktúra
DF/0145/24 kontrola hasiacich prístrojov 58,80 € 16.12.2024 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 301/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0142/24 refakturácia dátových a hlasových služieb za 11/24 177,15 € 3-120-0004-2024 11.12.2024 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0143/24 kontrola elektrických spotrebičov 190,00 € VO/47/2024 11.12.2024 Štefan Krajčovič Lehnice 1611, Lehnice 50349333 Faktúra
VO/53/2024 servisná prehliadka Škoda Octavia 511,22 € 11.12.2024 IMPA Bratislava, a.s. Panónska cesta 23, Bratislava 35731851 Ing. Martin Vojtko Objednávka
DF/0141/24 elektrina 11/24 1 474,16 € 3-120-0011-2023 09.12.2024 G&E Trading, a.s. Závodská cesta 2945/38, Žilina 50131711 Faktúra
VO/52/2024 servisná prehliadka Hyundai 279,95 € 09.12.2024 AUTO POLA s.r.o. Nová Rožňavská 14070/7B, Bratislava 31348220 Ing. Martin Vojtko Objednávka
DF/0140/24 zabezpečovanie BOZP 11/24 78,00 € VUGK30/2021Z,Dod.1 05.12.2024 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 301/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0139/24 phm-Octavia, Hyundai, voda do ostrek. 102,26 € VUGK 3/2006A 04.12.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0138/24 upratovacie služby 11/24 779,00 € 3-120-007-2024 02.12.2024 PROGLANCE BETA s.r.o. Kríková 14, Bratislava 52041689 Faktúra
VO/51/2024 stojan pod monitor, rám na obraz, zrkadlo 367,83 € 02.12.2024 IKEA Bratislava, s.r.o. Ivanská cesta 18, Bratislava 35849436 Ing. Martin Vojtko Objednávka
DF/0136/24 NB Dell 4x + dokovacia stanica 4x 5 522,02 € VO/49/2024 28.11.2024 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, Košice 36212466 Faktúra
DF/0135/24 493,75 € VUGK 11/2022Z VO/50/2024 28.11.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0137/24 LED panel 30ks 405,00 € VO/46/2024 28.11.2024 Goled, s.r.o. Roľnícke školy 3, Komárno 50072595 Faktúra
VO/50/2024 stravné lístky 76 ks po 6,50 494,00 € VUGK 11/2022Z 28.11.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Ing. Martin Vojtko Objednávka
DF/0134/24 refakturácia 10/24 909,26 € VUGK 24/2016Z 26.11.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
VO/49/2024 NB Dell 4x + dokovacia stanica 4x 6 816,00 € 26.11.2024 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, Košice 36212466 Ing. Martin Vojtko Objednávka
DF/0133/24 kreslo 2x, stolička 4x 845,60 € VO/48/2024 25.11.2024 SCONTO Nábytok s.r.o. Nová 10, Trnava 44731159 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »