Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2809
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
VO/47/2024 kontrola elektrických spotrebičov 190,00 € 22.11.2024 Štefan Krajčovič Lehnice 1611, Lehnice 50349333 Ing. Martin Vojtko Objednávka
VO/48/2024 kreslo 2x, stolička 4x 845,60 € 22.11.2024 SCONTO Nábytok s.r.o. Nová 10, Trnava 44731159 Ing. Martin Vojtko Objednávka
DF/0132/24 2x ubyt.na konf. Inšpirujme sa 272,00 € 21.11.2024 INVEST-TATRA, s.r.o. Robotnícka 258, Považská Bystrica 36346799 Faktúra
DF/0131/24 OPEL nájom 1.12.-31.12.24 614,45 € 3-110-0019-2023 20.11.2024 ARVAL Slovakia s.r.o. Pribinova 19, Bratislava 35890487 Faktúra
VO/46/2024 LED panel 30 ks 405,00 € 20.11.2024 Goled, s.r.o. Roľnícke školy 3, Komárno 50072595 Ing. Martin Vojtko Objednávka
DF/0130/24 phm Octavia, Opel 128,75 € VUGK 3/2006A 19.11.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
VO/45/2024 vianočné balíčky pre zamestnancov 1 607,26 € 19.11.2024 VISI INVEST s.r.o. SNP 279/107, Smolenice 47815507 Ing. Martin Vojtko Objednávka
DF/0129/24 refakturácia dátových a hlasových služieb za 10/24 175,92 € 3-120-0004-2024 14.11.2024 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0128/24 ubytovanie 31.Slov.geodetické dni 2os. 134,00 € 13.11.2024 HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. Športová 2, Žilina 47504781 Faktúra
DF/0127/24 elektrina 10/24 1 202,99 € 3-120-0011-2023 08.11.2024 G&E Trading, a.s. Závodská cesta 2945/38, Žilina 50131711 Faktúra
DF/0126/24 policový regál s 2 náhradnými policami 419,40 € vo/36/2024 06.11.2024 MEVA-SK s.r.o. Rožňava Krátka 574, Brzotín 31681051 Faktúra
DF/0123/24 úč. poplatok seminár Pravidlá rozpočt.hospodárenia 98,00 € 06.11.2024 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831 Faktúra
DF/0124/24 zabezpečovanie BOZP 10/24 78,00 € VUGK30/2021Z,Dod.1 06.11.2024 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 301/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0125/24 papierové utierky 178,80 € 3-120-0016-2023 VO/42/2024 06.11.2024 4media s.r.o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0122/24 umývanie Opel 9,99 € VUGK 3/2006A 06.11.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0121/24 upratovacie služby 10/24 742,00 € 3-120-007-2024 04.11.2024 PROGLANCE BETA s.r.o. Kríková 14, Bratislava 52041689 Faktúra
DF/0120/24 kobercové šrvorce, sokle, montáž 4 248,00 € VO/39/2024, VO/43/2024 31.10.2024 TEAM WORKS s.r.o. Kustrova 2, Košice 36834131 Faktúra
DF/0119/24 účast.poplatok 31.slov.geodetické dni 5os. 450,00 € 29.10.2024 Komora geodetov a kartografov Na paši 4, Bratislava - Ružinov 31749348 Faktúra
DF/0118/24 refakturácia 9/24 535,56 € VUGK 24/2016Z 28.10.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0117/24 stravné lístky el. 80 ks 519,74 € VUGK 11/2022Z VO/44/2024 28.10.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »