Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2186
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0005/17 dodávka elektriny 1/17 858,41 € 19/2015Z 08.02.2017 TWINLOGY s.r.o. Závodská cesta 2945/38, Žilina 44187653 Faktúra
DF/0005/18 MT Samsung Galaxy A5 0,04 € 12/2016Z 25.01.2018 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0005/19 seminár Rekreácia a regenerácia zamestnancov 72,00 € 31.01.2019 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava IV 35900831 Faktúra
DF/0005/20 MT Xiaomi Redmi Note 8 Pro 248,84 € VO/03/2020 28.01.2020 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, Košice 36212466 Faktúra
DF/0005/21 energie 1/21 872,88 € VUGK 13/2020Z 10.02.2021 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0005/22 karta DOXX 3ks 0,00 € VUGK 5/2021Z 02.02.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0005/23 internet 2/23 72,00 € VUGK 21/2020D 01.02.2023 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0005/24 Octavia-phm, umývanie, screevwash 73,87 € VUGK 3/2006A 18.01.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0006/11 1,23 € 19.01.2011 Poradca podnikateľa , 31592503 Faktúra
DF/0006/12 1 069,36 € 16.01.2012 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0006/13 29,00 € 18.01.2013 Generali Slovensko poisťovňa a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava - Dev.Nová Ves 35709332 Faktúra
DF/0006/14 -49,60 € 31.01.2014 LE CHEQUE DEJENUER Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov 31396674 Faktúra
DF/0006/15 247,05 € 22.01.2015 Komunálna poisťovňa Štefánikova 17, Bratislava 31595545 Faktúra
DF/0006/16 Povinné zmluvné poist. 25.2.2016-31.12.2016 Škoda Octavia , Povinné zmluvné poist. 1.1.2017-24.2.2017 Škoda Octavia 152,04 € 25.01.2016 UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, Bratislava 00653501 Faktúra
DF/0006/17 stravné lístky 6 615,84 € 2/2017Z 07.02.2017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0006/18 internet 2/18 120,00 € 13/2017Z 01.02.2018 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0006/19 internet 2/19 96,00 € 18/2018D 01.02.2019 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0006/20 znalecký posudok a laboratórna skúška 1 750,55 € VO/38/2019 29.01.2020 Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. Na Florenci 7-9, Praha 00014125 Faktúra
DF/0006/21 tel.služba 1/21 34,96 € VUGK 6/2006A 11.02.2021 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0006/22 oprava toalety 150,00 € VO/03/2022 02.02.2022 IN Architecture s.r.o. Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0006/23 zabezpečovanie BOZP 1/23 48,00 € VUGK 30/2021Z 02.02.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 301/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0006/24 kancelárske a hyg. potreby 421,20 € 3-120-0016-2023 VO/01/2024 23.01.2024 4media s.r.o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0007/11 -1 104,30 € 31.01.2011 LE CHEQUE DEJENUER Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov 31396674 Faktúra
DF/0007/12 105,60 € 19.01.2012 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0007/13 29,00 € 18.01.2013 Generali Slovensko poisťovňa a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava - Dev.Nová Ves 35709332 Faktúra
DF/0007/14 29,99 € 31.01.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0007/15 43,97 € 22.01.2015 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0007/16 registračný poplatok - GIS Ostrava 291,27 € 08.02.2016 VŠB-TU Ostrava 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba 61989100 Faktúra
DF/0007/17 telefónne poplatky 24,74 € 6/2006 10.02.2017 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0007/18 phm, umývanie, autopoteby 128,62 € 3/2006A 06.02.2018 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »