Faktúry
Počet záznamov: 2186
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0005/17 | dodávka elektriny 1/17 | 858,41 € | 19/2015Z | 08.02.2017 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0005/18 | MT Samsung Galaxy A5 | 0,04 € | 12/2016Z | 25.01.2018 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0005/19 | seminár Rekreácia a regenerácia zamestnancov | 72,00 € | 31.01.2019 | PROEKO s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 35900831 | Faktúra | ||||
DF/0005/20 | MT Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 248,84 € | VO/03/2020 | 28.01.2020 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta 49, Košice | 36212466 | Faktúra | |||
DF/0005/21 | energie 1/21 | 872,88 € | VUGK 13/2020Z | 10.02.2021 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
DF/0005/22 | karta DOXX 3ks | 0,00 € | VUGK 5/2021Z | 02.02.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
DF/0005/23 | internet 2/23 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 01.02.2023 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
DF/0005/24 | Octavia-phm, umývanie, screevwash | 73,87 € | VUGK 3/2006A | 18.01.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0006/11 | 1,23 € | 19.01.2011 | Poradca podnikateľa | , | 31592503 | Faktúra | |||||
DF/0006/12 | 1 069,36 € | 16.01.2012 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
DF/0006/13 | 29,00 € | 18.01.2013 | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | Lamačská cesta 3/A, Bratislava - Dev.Nová Ves | 35709332 | Faktúra | |||||
DF/0006/14 | -49,60 € | 31.01.2014 | LE CHEQUE DEJENUER | Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov | 31396674 | Faktúra | |||||
DF/0006/15 | 247,05 € | 22.01.2015 | Komunálna poisťovňa | Štefánikova 17, Bratislava | 31595545 | Faktúra | |||||
DF/0006/16 | Povinné zmluvné poist. 25.2.2016-31.12.2016 Škoda Octavia , Povinné zmluvné poist. 1.1.2017-24.2.2017 Škoda Octavia | 152,04 € | 25.01.2016 | UNIQA poisťovňa, a.s. | Lazaretská 15, Bratislava | 00653501 | Faktúra | ||||
DF/0006/17 | stravné lístky | 6 615,84 € | 2/2017Z | 07.02.2017 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
DF/0006/18 | internet 2/18 | 120,00 € | 13/2017Z | 01.02.2018 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
DF/0006/19 | internet 2/19 | 96,00 € | 18/2018D | 01.02.2019 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
DF/0006/20 | znalecký posudok a laboratórna skúška | 1 750,55 € | VO/38/2019 | 29.01.2020 | Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. | Na Florenci 7-9, Praha | 00014125 | Faktúra | |||
DF/0006/21 | tel.služba 1/21 | 34,96 € | VUGK 6/2006A | 11.02.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0006/22 | oprava toalety | 150,00 € | VO/03/2022 | 02.02.2022 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | |||
DF/0006/23 | zabezpečovanie BOZP 1/23 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 02.02.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
DF/0006/24 | kancelárske a hyg. potreby | 421,20 € | 3-120-0016-2023 | VO/01/2024 | 23.01.2024 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | ||
DF/0007/11 | -1 104,30 € | 31.01.2011 | LE CHEQUE DEJENUER | Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov | 31396674 | Faktúra | |||||
DF/0007/12 | 105,60 € | 19.01.2012 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
DF/0007/13 | 29,00 € | 18.01.2013 | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | Lamačská cesta 3/A, Bratislava - Dev.Nová Ves | 35709332 | Faktúra | |||||
DF/0007/14 | 29,99 € | 31.01.2014 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
DF/0007/15 | 43,97 € | 22.01.2015 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
DF/0007/16 | registračný poplatok - GIS Ostrava | 291,27 € | 08.02.2016 | VŠB-TU Ostrava | 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba | 61989100 | Faktúra | ||||
DF/0007/17 | telefónne poplatky | 24,74 € | 6/2006 | 10.02.2017 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0007/18 | phm, umývanie, autopoteby | 128,62 € | 3/2006A | 06.02.2018 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra |