Faktúry
Počet záznamov: 2083
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0086/22 | stravné lístky 394 ks po 5,10 Eur | 2 008,40 € | VUGK/11/2022Z | VO/33/2022 | 01.07.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
DF/0095/22 | str.lístky elektronické 264 ks á 5,10 | 1 345,73 € | VUGK11/2022Z | 2022039 | 20.07.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
DF/0096/22 | str.lístky papierové 152 ks á 5,10+2 ks á 0,90 | 776,61 € | VUGK 11/2022Z | VO/37/2022 | 20.07.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
DF/0111/22 | stravné lístky 380 ks po 5,10 | 1 937,03 € | VUGK 11/2022Z | VO/41/2022 | 30.08.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
DF/0121/22 | stravné lístky na 10/22 399ks | 2 033,89 € | VUGK 11/2022Z | VO/43/2022 | 29.09.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
DF/0133/22 | stravné lístky el. 96ks | 489,36 € | VUGK 11/2022Z | 2022029 | 27.10.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
DF/0131/22 | karta DOXX 2x | 0,00 € | VUGK 11/2022Z | 26.10.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
DF/0152/22 | stravné lístky el. 104 ks | 530,13 € | VUGK 11/2022Z | 28.11.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
DF/0162/22 | stravné lístky el. 105 ks | 535,23 € | VUGK 11/2022Z | 2022075 | 19.12.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
DF/0003/23 | stravné lístky el. 100 ks | 509,74 € | VUGK 11/2022Z | VO/02/2023 | 24.01.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
DF/0015/23 | stravné lístky el. 115 ks | 747,13 € | VUGK 11/2022Z | VO/09/2023 | 27.02.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
DF/0030/23 | stravné lístky el. 90ks x 6,50 | 584,71 € | VUGK 11/2022Z | VO/12/2023 | 29.03.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
DF/0040/23 | stravné lístky el.105 ks po 6,50 | 682,16 € | VUGK 11/2022Z | VO/15/2023 | 25.04.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
DF/0052/23 | stravné lístky el.106 ks po 6,50 | 688,66 € | VUGK 11/2022Z | 2023023 | 29.05.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
DF/0063/23 | stravné lístky el. 100 ks á 6,50 | 649,67 € | VUGK 11/2022Z | VO/24/2023 | 26.06.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
DF/0078/23 | stravné lístky el. 110ks á 6,50 | 714,64 € | VUGK 11/2022Z | VO/28/2023 | 28.07.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
DF/0088/23 | stravné lístky elektronické 95ks po 6,50 | 617,19 € | VUGK 11/2022Z | VO/32/2023 | 17.08.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
DF/0101/23 | 714,64 € | VUGK 11/2022Z | VO/40/2023 | 27.09.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
DF/0126/23 | el.stravné lístky 98 ks po 6,50 eur | 636,68 € | VUGK 11/2022Z | VO/50/2023 | 31.10.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
DF/0145/23 | elektronické stravné lístky 95 ks po 6,50 eur | 617,19 € | VUGK 11/2022Z | VO/59/2023 | 28.11.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
DF/0085/20 | toner HP alternatívny 2x | 35,76 € | VO/27/2020 | 28.07.2020 | DRUCKER s.r.o. | Oščadnica 1820, Oščadnica | 44925417 | Faktúra | |||
DF/0009/21 | tonery | 162,96 € | VO/04/2021 | 17.02.2021 | DRUCKER s.r.o. | Oščadnica 1820, Oščadnica | 44925417 | Faktúra | |||
DF/0070/21 | tonery | 451,92 € | VO/20/2021 | 26.07.2021 | DRUCKER s.r.o. | Oščadnica 1820, Oščadnica | 44925417 | Faktúra | |||
DF/0089/21 | Hyundai-servisná prehliadka+STK, EK | 291,21 € | VO/27/2021 | 27.09.2021 | Drutechna, autodružstvo Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 000167436 | Faktúra | |||
DF/0093/21 | oprava Octavia po škodovej udalosti | 5 143,27 € | VO/28/2021 | 01.10.2021 | Drutechna, autodružstvo Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 000167436 | Faktúra | |||
DF/0002/22 | oprava Octavia | 207,31 € | VO/01/2022 | 13.01.2022 | Drutechna, autodružstvo Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 000167436 | Faktúra | |||
DF/0120/22 | Octavia servisná prehliadka | 218,94 € | VO/44/2022 | 29.09.2022 | Drutechna, autodružstvo Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 000167436 | Faktúra | |||
DF/0069/11 | 50,00 € | vektorizácia loga | 25.05.2011 | Dušan Király | Saratovská 19, Bratislava | 40966950 | Faktúra | ||||
DF/0010/14 | 15,80 € | 11.02.2014 | ECOPRESS | Seberíniho 1, Bratislava | 31333524 | Faktúra | |||||
DF/0155/10 | 175,00 € | 08.11.2010 | ECOPRESS | Seberíniho 1, Bratislava | 31333524 | Faktúra |