Faktúry
Počet záznamov: 2086
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0112/23 | prenájom vozidla Mercedes Vito 4.9.23-4.10.23 | 876,00 € | VO/14/2023 | 09.10.2023 | United Rental Group, s.r.o. | Ivanska cesta 4358/43, Bratislava | 44560940 | Faktúra | |||
DF/0133/23 | prenájom úž. vozidla Mercedes VVITO BT730HO 4.10.-4.11.23 | 816,00 € | VO/35/2023 | 08.11.2023 | United Rental Group, s.r.o. | Ivanska cesta 4358/43, Bratislava | 44560940 | Faktúra | |||
DF/0148/23 | prenájom úž. vozidla Mercedes VVITO BT730HO 4.11.-20.11.23 | 462,40 € | VO/35/2023 | 04.12.2023 | United Rental Group, s.r.o. | Ivanska cesta 4358/43, Bratislava | 44560940 | Faktúra | |||
DF/0004/11 | 11,34 € | 18.01.2011 | UNIQA - cestovné poistenie | , | 10678721 | Faktúra | |||||
DF/0021/15 | 144,84 € | VUGK 6/2015Z | 25.02.2015 | UNIQA poisťovňa, a.s. | Lazaretská 15, Bratislava | 00653501 | Faktúra | ||||
DF/0022/15 | 501,90 € | VUGK 7/2015Z | 25.02.2015 | UNIQA poisťovňa, a.s. | Lazaretská 15, Bratislava | 00653501 | Faktúra | ||||
DF/0006/16 | Povinné zmluvné poist. 25.2.2016-31.12.2016 Škoda Octavia , Povinné zmluvné poist. 1.1.2017-24.2.2017 Škoda Octavia | 152,04 € | 25.01.2016 | UNIQA poisťovňa, a.s. | Lazaretská 15, Bratislava | 00653501 | Faktúra | ||||
DF/0005/16 | havarijné poistenie 25.2.2016-31.1.2016 Škoda Octavia, havarijné poistenie 1.1.2017 - 24.2.2017 Škoda Octavia | 501,90 € | 28.01.2016 | UNIQA poisťovňa, a.s. | Lazaretská 15, Bratislava | 00653501 | Faktúra | ||||
DF/0064/11 | 23,07 € | PZ4290033873 | 16.05.2011 | UNIQA poisťovňa, a.s. | Lazaretská 15, Bratislava | 00653501 | Faktúra | ||||
DF/0065/11 | 23,07 € | PZ4290033874 | 16.05.2011 | UNIQA poisťovňa, a.s. | Lazaretská 15, Bratislava | 00653501 | Faktúra | ||||
DF/0087/20 | batéria AS16A8K 2x | 107,48 € | VO/26/2020 | 03.08.2020 | UBS s.r.o. | Na lysinách 457/20, Praha 47 | 25452207 | Faktúra | |||
DF/0090/18 | pneumatika-Octavia | 83,00 € | VO/21/2018 | 17.08.2018 | Tyredating SAS | Rue Servient 107, Lyon | 503812208 | Faktúra | |||
DF/0031/17 | energie 3/17 | 925,31 € | 19/2015Z | 11.04.2017 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0022/17 | dobropis k fa č.1217200028 | -5,87 € | 19/2015Z | 17.03.2017 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0114/16 | elektrina za 9/2016 | 863,78 € | 17.10.2016 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | ||||
DF/0128/16 | elektrina za 10/2016 | 797,48 € | 14.11.2016 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | ||||
DF/0143/16 | elektrina 11/2016 | 724,24 € | 19/2015Z | 13.12.2016 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0156/16 | elektrina za 12/2016 | 831,96 € | 19/2015Z | 10.01.2017 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0005/17 | dodávka elektriny 1/17 | 858,41 € | 19/2015Z | 08.02.2017 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0021/17 | elektrina 2/17 | 804,74 € | 19/2015Z | 16.03.2017 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0043/17 | energie 4/17 | 879,64 € | 19/2015Z | 10.05.2017 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0056/17 | energie 5/17 | 920,10 € | 19/2015Z | 07.06.2017 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0072/17 | energie 6/17 | 1 006,92 € | 19/2015Z | 12.07.2017 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0077/17 | energie 1.-13.7.17 | 438,86 € | 19/2015Z | 31.07.2017 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0081/17 | energie 14.-31.7.17 | 494,54 € | 19/2015Z | 08.08.2017 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0089/17 | energie 1.-31.8.17 | 877,18 € | 19/2015Z | 13.09.2017 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0099/17 | energie 1.9.-30.9.17 | 711,36 € | 19/2017Z | 10.10.2017 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0114/17 | energie 10/17 | 698,24 € | 19/2017Z | 08.11.2017 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0127/17 | energie 11/17 | 667,19 € | 19/2017Z | 07.12.2017 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0142/17 | energie 12/17 | 724,04 € | 19/2017Z | 09.01.2018 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra |