Faktúry
Počet záznamov: 2206
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0124/21 | očná prehliadka zamestnancov | 180,00 € | VO/37/2021 | 21.12.2021 | MUDr. Ivanka Lilová | Drieňová 38, Bratislava | 30803578 | Faktúra | |||
DF/0028/22 | očná prehliadka zamestnanca | 12,00 € | 29.03.2022 | MUDr. Ivanka Lilová | Drieňová 38, Bratislava | 30803578 | Faktúra | ||||
DF/0154/23 | očná prehliadka zamestnancov v zmysle KZ | 208,00 € | VO/60/2023 | 06.12.2023 | MUDr. Ivanka Lilová | Drieňová 38, Bratislava | 30803578 | Faktúra | |||
DF/0097/12 | 50,97 € | 09.07.2012 | Sociálna poisťovňa | Záhradnícka 31, Bratislava | 30807484 | Faktúra | |||||
DF/0112/12 | 7,15 € | 30.08.2012 | Sociálna poisťovňa | Záhradnícka 31, Bratislava | 30807484 | Faktúra | |||||
DF/0025/13 | 3,58 € | 15.03.2013 | Sociálna poisťovňa | Záhradnícka 31, Bratislava | 30807484 | Faktúra | |||||
DF/0092/13 | 28,69 € | 30.09.2013 | Sociálna poisťovňa | Záhradnícka 31, Bratislava | 30807484 | Faktúra | |||||
DF/0093/13 | 736,75 € | 30.09.2013 | Sociálna poisťovňa | Záhradnícka 31, Bratislava | 30807484 | Faktúra | |||||
DF/0029/20 | úč.popl.kurz Výklad normy ISO/IEC 17025:2017 2x | 210,00 € | 16.03.2020 | Slovenský metrologický úrad | Karloveská 63, Bratislava | 30810701 | Faktúra | ||||
DF/0079/20 | úč.popl.2 os.-kurz ISO/IEC 17025:2017 procesy v laboratóriu... | 258,00 € | 08.07.2020 | Slovenský metrologický úrad | Karloveská 63, Bratislava | 30810701 | Faktúra | ||||
DF/0101/18 | konf.GeoKARTO 2018 Deák, Dombiová | 140,00 € | 10.09.2018 | Kartografická spoločnosť SR | Radlinského 11, Bratislava | 30813697 | Faktúra | ||||
DF/0045/14 | 123,63 € | 04.04.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
DF/0030/14 | 43,11 € | 19.03.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
DF/0022/14 | 104,46 € | 06.03.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
DF/0017/14 | 90,90 € | 24.02.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
DF/0008/14 | 28,47 € | 11.02.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
DF/0066/14 | 44,46 € | 04.06.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
DF/0070/14 | 44,76 € | 18.06.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
DF/0079/14 | 42,13 € | 5611862200 | 04.07.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
DF/0082/14 | 55,75 € | 5611862200 | 08.07.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
DF/0086/14 | 57,20 € | 21.07.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
DF/0103/14 | 22,16 € | 18.09.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
DF/0107/14 | 50,77 € | 26.09.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
DF/0129/14 | 108,59 € | 04.11.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
DF/0141/14 | 93,87 € | 5611862200 | 20.11.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
DF/0155/14 | 161,02 € | 5611862200 | 08.12.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
DF/0156/14 | 49,45 € | 08.12.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
DF/0158/14 | 51,29 € | 09.12.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
DF/0182/14 | 57,82 € | 07.01.2015 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
DF/0007/15 | 43,97 € | 22.01.2015 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra |