Faktúry
Počet záznamov: 2082
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0075/18 | energie 6/18 | 951,34 € | 19/2017Z | 10.07.2018 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0086/18 | energie 7/18 | 983,82 € | 19/2017Z | 13.08.2018 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0099/18 | energie 8/18 | 1 039,58 € | 19/2015Z | 11.09.2018 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0115/18 | energie 9/18 | 961,88 € | 19/2018Z | 09.10.2018 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0125/18 | energie 10/18 | 988,16 € | 19/2018Z | 05.11.2018 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0142/18 | energie 11/18 | 860,21 € | 19/2018Z | 10.12.2018 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0171/18 | energie 12/18 | 800,26 € | 19/2018Z | 14.01.2019 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0009/19 | energie 1/19 | 821,52 € | 19/2018Z | 05.02.2019 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0024/19 | energie 2/19 | 788,94 € | 19/2018Z | 07.03.2019 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0037/19 | energie 3/19 | 920,64 € | 19/2018Z | 09.04.2019 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0051/19 | energie 4/19 | 950,68 € | 19/2018Z | 06.05.2019 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0064/19 | energie 5/19 | 978,10 € | 19/2018Z | 07.06.2019 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0074/19 | energie 6/19 | 1 178,57 € | 19/2018Z | 09.07.2019 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0086/19 | energie 7/19 | 1 241,71 € | 19/2018Z | 06.08.2019 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0099/19 | energie 8/19 | 1 284,58 € | 19/2018Z | 06.09.2019 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0110/19 | energie 9/19 | 1 250,78 € | VUGK 16/2019Z | 10.10.2019 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0125/19 | energie 10/19 | 1 061,48 € | VUGK 16/2019Z | 11.11.2019 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0135/19 | energie 11/19 | 1 005,30 € | VUGK 16/2019Z | 05.12.2019 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0149/19 | energie 12/19 | 978,86 € | VUGK 16/2019Z | 07.01.2020 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0014/20 | energie 1/20 | 968,78 € | VUGK 16/2019Z | 07.02.2020 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0024/20 | energie 2/20 | 906,07 € | VUGK 16/2019Z | 10.03.2020 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0040/20 | energie 3/20 | 904,68 € | VUGK 16/2019Z | 06.04.2020 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0055/20 | energie 4/20 | 874,66 € | VUGK 16/2019Z | 12.05.2020 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0065/20 | energie 5/20 | 945,56 € | VUGK 16/2019Z | 05.06.2020 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0077/20 | energie 6/20 | 999,30 € | VUGK 16/2019Z | 08.07.2020 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0092/20 | energie 7/20 | 1 101,95 € | VUGK 16/2019Z | 12.08.2020 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0100/20 | energie 8/20 | 1 097,02 € | VUGK 16/2019Z | 09.09.2020 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0136/16 | switch CISCO SG200-26P | 854,19 € | 01.12.2016 | FEPET s.r.o. | Zarevúca 21, Ružomberok | 36657255 | Faktúra | ||||
DF/0062/22 | tonery Kyocera repasované | 469,57 € | VO/22/2022 | 01.06.2022 | Ledum Kamara SK s.r.o. | Zámocká 30, Bratislava | 48158836 | Faktúra | |||
DF/0147/22 | dobr. DF/062/22 tonery | -141,06 € | 22.11.2022 | Ledum Kamara SK s.r.o. | Zámocká 30, Bratislava | 48158836 | Faktúra |