Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
DF/0180/10 |
|
1 289,28 € |
|
|
31.12.2010 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
DF/0181/10 |
|
162,26 € |
|
|
31.12.2010 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
DF/0182/10 |
|
16,37 € |
|
|
31.12.2010 |
TNT Express Worldwide spol.s r.o. |
Pri starom letisku 14, Bratislava 3 |
31351603 |
|
|
Faktúra |
DF/0004/11 |
|
11,34 € |
|
|
18.01.2011 |
UNIQA - cestovné poistenie |
, |
10678721 |
|
|
Faktúra |
DF/0005/11 |
|
364,00 € |
|
|
19.01.2011 |
Ing. Lucia Kirschnerová - PROACCOUNTING |
Svabinského 18, Bratislava - Petržalka |
43715443 |
|
|
Faktúra |
DF/0006/11 |
|
1,23 € |
|
|
19.01.2011 |
Poradca podnikateľa |
, |
31592503 |
|
|
Faktúra |
DF/0007/11 |
|
-1 104,30 € |
|
|
31.01.2011 |
LE CHEQUE DEJENUER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov |
31396674 |
|
|
Faktúra |
DF/0008/11 |
|
36,35 € |
|
|
31.01.2011 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
DF/0009/11 |
|
207,76 € |
|
|
31.01.2011 |
Kooperatíva |
, |
00585441 |
|
|
Faktúra |
DF/0010/11 |
|
375,59 € |
|
|
02.02.2011 |
Anton Jendek- A+Z |
Kollárova 1, Senec |
40503739 |
|
|
Faktúra |
DF/0011/11 |
|
322,00 € |
|
|
08.02.2011 |
Ing. Lucia Kirschnerová - PROACCOUNTING |
Svabinského 18, Bratislava - Petržalka |
43715443 |
|
|
Faktúra |
DF/0012/11 |
|
58,50 € |
|
|
16.02.2011 |
InterStore s.r.o. |
Majerská 15/A, Bratislava - Vrakuňa |
36675130 |
|
|
Faktúra |
DF/0013/11 |
|
74,70 € |
|
|
16.02.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
DF/0014/11 |
|
30,65 € |
|
|
16.02.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
DF/0015/11 |
|
198,86 € |
|
|
16.02.2011 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
DF/0016/11 |
|
430,20 € |
|
|
16.02.2011 |
Vűstenrot |
, |
31383408 |
|
|
Faktúra |
DF/0017/11 |
|
223,96 € |
|
|
16.02.2011 |
RTVS |
, |
36857432 |
|
|
Faktúra |
DF/0018/11 |
|
53,71 € |
|
|
16.02.2011 |
Majax,s.r.o. |
Svätoplukova 39, Senec |
44137419 |
|
|
Faktúra |
DF/0019/11 |
|
56,00 € |
|
|
16.02.2011 |
PROEKO BA s.r.o. |
Strmý vŕšok 18, Bratislava IV |
35900831 |
|
|
Faktúra |
DF/0020/11 |
|
57,50 € |
|
|
16.02.2011 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
DF/0021/11 |
|
1 214,04 € |
|
|
01.03.2011 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
DF/0023/11 |
|
48,03 € |
|
|
24.02.2011 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
DF/0024/11 |
|
322,00 € |
|
|
07.03.2011 |
Ing. Lucia Kirschnerová - PROACCOUNTING |
Svabinského 18, Bratislava - Petržalka |
43715443 |
|
|
Faktúra |
DF/0025/11 |
|
42,22 € |
|
|
07.03.2011 |
Poradca podnikateľa |
, |
31592503 |
|
|
Faktúra |
DF/0026/11 |
|
40,21 € |
|
|
14.03.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
DF/0027/11 |
|
74,40 € |
|
|
14.03.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
DF/0028/11 |
|
186,84 € |
|
|
14.03.2011 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
DF/0029/11 |
|
42,58 € |
|
|
11.03.2011 |
Anton Jendek- A+Z |
Kollárova 1, Senec |
40503739 |
|
|
Faktúra |
DF/0030/11 |
|
52,00 € |
|
|
14.03.2011 |
Anna Čunderlíková AC Vzdelávacia agentúra |
, |
43984924 |
|
|
Faktúra |
DF/0031/11 |
|
89,04 € |
|
|
15.03.2011 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |