Faktúry
Počet záznamov: 2241
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0007/15 | 43,97 € | 22.01.2015 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
DF/0015/15 | 44,00 € | 17.02.2015 | Okresný súd Bratislava III. | Námestie Biely kríž 7, Bratislava | 0 | Faktúra | |||||
DF/0035/24 | kryt na MT, tvrdené sklo 2x | 44,17 € | VO/17/2024 | 19.03.2024 | J&I Mobile s.r.o. | Ke Chlumu 295, Tábor 3 | 03931781 | Faktúra | |||
DF/0066/14 | 44,46 € | 04.06.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
DF/0070/14 | 44,76 € | 18.06.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
DF/0036/12 | 45,00 € | 26.03.2012 | AUTOŠKOLA 1,s.r.o. | Exnárova 59, Bratislava - Ružinov | 35768452 | Faktúra | |||||
DF/0086/12 | 45,00 € | 23.05.2012 | AUTOŠKOLA 1,s.r.o. | Exnárova 59, Bratislava - Ružinov | 35768452 | Faktúra | |||||
DF/0012/17 | phm | 45,17 € | 3/2006A | 27.02.2017 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0079/15 | 45,81 € | 03.07.2015 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
DF/0069/15 | 46,00 € | 08.06.2015 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov | 47209615 | Faktúra | |||||
DF/0122/13 | 46,00 € | 06.12.2013 | Academia Istropolitana Nova | Prostredná 47/A, Svätý Jur | 31755976 | Faktúra | |||||
DF/0061/23 | Octavia-phm, umývanie | 46,09 € | VUGK 3/2006A | 20.06.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0098/15 | 46,12 € | 24.08.2015 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
DF/0043/23 | sada na čistenie optiky, stlačený plyn | 46,16 € | 27.04.2023 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | ||||
DF/0160/23 | servítky, cukor | 46,64 € | VUGK 3-120-0016-2023 | 18.12.2023 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0030/16 | PHM, čistenie auta | 47,06 € | 05.04.2016 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
DF/0071/20 | Octavia-phm, chladiaca kvapalina | 47,17 € | VUGK 3/2006A | 18.06.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0054/15 | 47,19 € | 06.05.2015 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
DF/0087/17 | phm, umývanie | 47,30 € | 3/2006A | 06.09.2017 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0180/12 | 47,52 € | 28.12.2012 | Študentský servis s.r.o. | Staré grunty 36, Bratislava IV | 43899561 | Faktúra | |||||
DF/0109/17 | phm, umývanie, popl.za kartu | 47,57 € | 3/2006A | 18.10.2017 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0088/19 | tel.služba 7/19 | 47,64 € | 6/2006A | 13.08.2019 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0159/15 | 47,69 € | 18.12.2015 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
DF/0087/11 | 47,87 € | 12.07.2011 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
DF/0059/20 | výmena pneumatík Octavia | 47,88 € | VO/18/2020 | 15.05.2020 | DANUBIASERVICE a.s. | Rožňavská 30, Bratislava | 31397549 | Faktúra | |||
DF/0095/11 | 48,00 € | 10.08.2011 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
DF/0010/22 | zabezpečovanie BOZP 1/22 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 08.02.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
DF/0019/22 | zabezpečovanie BOZP 2/22 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 07.03.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
DF/0048/22 | zabezpečovanie BOZP 3/22 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 04.05.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
DF/0051/22 | zabezpečovanie BOZP 4/22 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 06.05.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra |