Faktúry
Počet záznamov: 2078
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0127/19 | Octavia phm | 51,23 € | 3/2006A | 19.11.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0158/14 | 51,29 € | 09.12.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
DF/0058/13 | 51,35 € | 10.06.2013 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
DF/0104/13 | 51,50 € | 14.10.2013 | Valsesia, s.r.o. | Stromová 463/10, Budča | 36626031 | Faktúra | |||||
DF/0030/11 | 52,00 € | 14.03.2011 | Anna Čunderlíková AC Vzdelávacia agentúra | , | 43984924 | Faktúra | |||||
DF/0039/20 | phm-Octavia, Hyundai | 52,00 € | 3/2006A | 06.04.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0151/11 | 52,16 € | 16.12.2011 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
DF/0033/18 | phm, umývania | 52,44 € | 3/2006A | 05.04.2018 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0019/13 | 52,86 € | 04.03.2013 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
DF/0018/11 | 53,71 € | 16.02.2011 | Majax,s.r.o. | Svätoplukova 39, Senec | 44137419 | Faktúra | |||||
DF/0018/20 | Octavia phm | 53,88 € | 3/2006A | 19.02.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0081/23 | Octavia-phm | 53,90 € | VUGK 3/2006A | 04.08.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0033/11 | 54,00 € | 24.03.2011 | Anna Čunderlíková AC Vzdelávacia agentúra | , | 43984924 | Faktúra | |||||
DF/0115/20 | školenie prvej pomoci 2os. | 54,00 € | VO/34/2020 | 14.10.2020 | Slovenský Červený kríž územný spolok Bratislava-mesto | Miletičova 59, Bratislava | 00584410 | Faktúra | |||
DF/0163/12 | 54,06 € | 14.12.2012 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
DF/0146/16 | seminár - inventarizácia majetku a záväzkov | 55,00 € | 14.12.2016 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
DF/0148/16 | Seminár - individuálna účt.závierka za rok 2016 | 55,00 € | 16.12.2016 | EDOS-SMART s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 50288334 | Faktúra | ||||
DF/0125/15 | 55,25 € | 20.10.2015 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
DF/0080/17 | phm, umývanie, autoporeby | 55,69 € | 3/2006A | 07.08.2017 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0082/14 | 55,75 € | 5611862200 | 08.07.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
DF/0025/16 | seminár Finančné výkazy pre rok 2016 | 56,00 € | 22.03.2016 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
DF/0061/16 | školenie - centrálna evidencia majetku štátu | 56,00 € | 27.06.2016 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
DF/0019/11 | 56,00 € | 16.02.2011 | PROEKO BA s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 35900831 | Faktúra | |||||
DF/0103/13 | 56,00 € | 07.10.2013 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | |||||
DF/0068/21 | phm Hyundai | 56,81 € | VUGK 3/2006A | 20.07.2021 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0073/15 | 56,93 € | 18.06.2015 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
DF/0107/13 | 57,00 € | 15.10.2013 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
DF/0086/14 | 57,20 € | 21.07.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
DF/0038/16 | PHM | 57,47 € | 20.04.2016 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
DF/0020/11 | 57,50 € | 16.02.2011 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra |