Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2206
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0101/24 upratovacie služby 8/24 779,00 € 3-120-0007-2024 03.09.2024 PROGLANCE BETA s.r.o. Kríková 14, Bratislava 52041689 Faktúra
DF/0019/16 dodávka elektriny za 2/2016, dodávka elektriny za 2/2016 777,50 € 09.03.2016 AC energia s.r.o. Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy 44187653 Faktúra
DF/0096/22 str.lístky papierové 152 ks á 5,10+2 ks á 0,90 776,61 € VUGK 11/2022Z VO/37/2022 20.07.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0050/16 autobus,letenky-Viedeň, Helsinki (Deák,Dombiová) 775,62 € 26.05.2016 pelicantravel.com,s.r.o. Námestie SNP 6, Bratislava I 35897821 Faktúra
DF/0022/13 775,14 € 14.03.2013 Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22, Nitra - Staré Mesto 37212931 Faktúra
DF/0061/24 popl. vstup Jarná ITAPA 2024 2os. 774,00 € 16.05.2024 Direct Impact,s.r.o. Dunajská 25, Bratislava 35833637 Faktúra
DF/0147/23 5x klávesnica, 10x myš, prenosný disk, jabra speak, dátový kábel 771,42 € VO/58/2023 01.12.2023 COMPY-COM spol. s r.o. Pod cestou 287/3, Liptovský Mikuláš 46555731 Faktúra
DF/0067/18 VOSK-Email monitoring 768,00 € VÚGK č. 8/2018Z VO/10/2018 12.06.2018 BlueZ, s.r.o. Bernolákova 16, Vrbové 47953837 Faktúra
DF/0157/23 tonery 4x Canon, 1x HP 767,67 € VO/64/2023 14.12.2023 interNETmania SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 87/23, Liptovský Mikuláš 50462164 Faktúra
DF/0074/24 refakturácia 5/24 767,41 € VUGK 24/2016Z 24.06.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0021/13 762,71 € 12.03.2013 Agem computers,spol.s r.o. Panónska 42, Bratislava - Petržalka 35692715 Faktúra
DF/0019/24 4x LCD monitor 27"Philips Alza, kryt na mobil 756,12 € VO/10/2024 15.02.2024 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0129/16 Softvér ABBY, Softvér Enterprise 753,60 € 16.11.2016 AVIR Záhumenice 15, Pezinok 36827631 Faktúra
DF/0022/19 oprava Octavia 750,58 € VO/06/2019 26.02.2019 DANUBIASERVICE a.s. Rožňavská 30, Bratislava 31397549 Faktúra
DF/0081/11 749,71 € 30.06.2011 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0003/12 749,50 € 12.01.2012 STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, Bratislava 36361127 Faktúra
DF/0015/23 stravné lístky el. 115 ks 747,13 € VUGK 11/2022Z VO/09/2023 27.02.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0169/22 refakturácia 12/22 745,29 € VUGK 24/2016Z 2022089 31.12.2022 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0032/15 743,34 € 23.03.2015 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0012/16 dodávka elektriny za 1/2016 741,38 € 15.02.2016 AC energia s.r.o. Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy 44187653 Faktúra
DF/0086/23 upratovacie služby 7/23 739,00 € 3-120-0009-2023 15.08.2023 PROGLANCE BETA s.r.o. Kríková 14, Bratislava 52041689 Faktúra
DF/0094/23 upratovacie služby 8/23 739,00 € 3-120-0009-2023 05.09.2023 PROGLANCE BETA s.r.o. Kríková 14, Bratislava 52041689 Faktúra
DF/0107/23 upratovacie služby 9/23 739,00 € 3-120-0009-2023 04.10.2023 PROGLANCE BETA s.r.o. Kríková 14, Bratislava 52041689 Faktúra
DF/0131/23 upratovacie služby 10/23 739,00 € 3-120-0009-2023 06.11.2023 PROGLANCE BETA s.r.o. Kríková 14, Bratislava 52041689 Faktúra
DF/0146/23 upratovacie služby 11/23 739,00 € 3-120-0009-2023 30.11.2023 PROGLANCE BETA s.r.o. Kríková 14, Bratislava 52041689 Faktúra
DF/0001/24 upratovacie služby 12/23 739,00 € 3-120-0009-2023 03.01.2024 PROGLANCE BETA s.r.o. Kríková 14, Bratislava 52041689 Faktúra
DF/0011/24 upratovacie služby 1/24 739,00 € 3-120-0009-2023 01.02.2024 PROGLANCE BETA s.r.o. Kríková 14, Bratislava 52041689 Faktúra
DF/0030/24 upratovacie služby 2/24 739,00 € 3-120-0009-2023 05.03.2024 PROGLANCE BETA s.r.o. Kríková 14, Bratislava 52041689 Faktúra
DF/0044/24 upratovacie služby 3/24 739,00 € 3-120-0009-2023 02.04.2024 PROGLANCE BETA s.r.o. Kríková 14, Bratislava 52041689 Faktúra
DF/0055/24 upratovacie služby 4/24 739,00 € 3-120-0009-2023 02.05.2024 PROGLANCE BETA s.r.o. Kríková 14, Bratislava 52041689 Faktúra